天等县天等镇人民政府2015年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2015-05-21 06:13
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来源:xdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6、完成上级政府交办的其它事项。
  (二)机构设置情况 
  下设党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、新农村建设办公室、社会治安综合治理办公室,辖区内设镇直事业单位6个,具体为:人口与计划生育服务站、林业站、水土保持站、文化广播电视站、社会保障服务中心、农业服务中心。
 
  • 人员构成情况
  截止2014年元月,行政编制37人,实际在编人员37人。事业编制共计32人,实际在编31人。其他人员:大学生村官5人。具体情况如下:
  (1) 天等镇政府行政编制37人,工勤编制3人,实际行政人员在编37人,工勤在编3人;
  (2) 天等镇人口与计划生育服务站编制15人,实际在编15人;
  (3) 天等镇林业站编制2人,实际在编2人;
  (4) 天等镇水土保持站编制2人,实际在编1人;
  (5) 天等镇文化广播电视站编制3人,实际在编3人;
  (6) 天等镇社会保障服务中心编制5人,实际在编5人;
  (7)天等镇农业服务中心编制5人,实际在编4人;
  (8)其他人员情况:大学生村官5人。
 
      
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门预算收支预算总表
单位:万元
收            入   支             出  
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 591.32     一、一般公共服务 311.37
    1.经费拨款 591.32     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 15.45
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 121.33
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 100.05
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务 14.05
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 30.57
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 591.32 本  年  支  出  合  计 592.82
五、上年结余收入 1.50     二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 1.50    
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 592.82 支  出  总  计 592.82
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门公共财政预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 592.82 573.46 19.36  
201     一般公共服务支出 311.37 293.51 17.86  
  201 01     人大事务 14.91 9.91 5.00  
    201   01 01     行政运行(人大) 9.91 9.91 0.00  
    201   01 02     一般行政管理事务(人大) 5.00 0.00 5.00  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 155.46 142.60 12.86  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构) 142.60 142.60 0.00  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构) 12.86 0.00 12.86  
  201 11     纪检监察事务 4.78 4.78 0.00  
    201   11 01     行政运行(纪检监察) 4.78 4.78 0.00  
  201 29     群众团体事务 5.58 5.58 0.00  
    201   29 01     行政运行(群众团体) 5.58 5.58 0.00  
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 37.03 37.03 0.00  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构) 37.03 37.03 0.00  
  201 99     其他一般公共服务支出 93.62 93.62 0.00  
    201   99 99     其他一般公共服务支出 93.62 93.62 0.00  
207     文化体育与传媒支出 15.45 13.95 1.50  
  207 01     文化 1.50 0.00 1.50  
    207   01 99     其他文化支出 1.50 0.00 1.50  
  207 04     广播影视 13.95 13.95 0.00  
    207   04 04     广播 13.95 13.95 0.00  
208     社会保障和就业支出 121.33 121.33 0.00  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 23.13 23.13 0.00  
    208   01 01     行政运行(人力资源和社会保障管理) 2.50 2.50 0.00  
    208   01 09     社会保险经办机构 20.63 20.63 0.00  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 3.83 3.83 0.00  
    208   03 02     财政对失业保险基金的补助 1.55 1.55 0.00  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 1.14 1.14 0.00  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 1.14 1.14 0.00  
  208 05     行政事业单位离退休 94.37 94.37 0.00  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 82.46 82.46 0.00  
    208   05 02     事业单位离退休 11.91 11.91 0.00  
210     医疗卫生与计划生育支出 100.05 100.05 0.00  
  210 01     医疗卫生与计划生育管理事务 64.46 64.46 0.00  
    210   01 01     行政运行(医疗卫生管理) 64.46 64.46 0.00  
  210 05     医疗保障 28.09 28.09 0.00  
    210   05 01     行政单位医疗 11.35 11.35 0.00  
    210   05 02     事业单位医疗 2.31 2.31 0.00  
    210   05 03     公务员医疗补助 12.83 12.83 0.00  
    210   05 99     其他医疗保障支出 1.59 1.59 0.00  
  210 07     计划生育事务 7.50 7.50 0.00  
    210   07 99     其他计划生育事务支出 7.50 7.50 0.00  
213     农林水支出 14.05 14.05 0.00  
  213 02     林业 10.26 10.26 0.00  
    213   02 04     林业事业机构 10.26 10.26 0.00  
  213 03     水利 3.79 3.79 0.00  
    213   03 04     水利行业业务管理 3.79 3.79 0.00  
221     住房保障支出 30.57 30.57 0.00  
  221 02     住房改革支出 30.57 30.57 0.00  
    221   02 01     住房公积金 30.57 30.57 0.00  
 
 
2015年部门基金预算支出表
单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
               
               
               
 
2015年部门经济科目支出表
                                            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注  
 
** ** 1 2 3 4  
  合计 592.82 573.46 19.36    
301 工资福利支出 347.07 346.71 0.36    
  30101   基本工资 124.87 124.87 0.00    
  30102   津贴补贴 107.78 107.78 0.00    
  30103   奖金 4.29 4.29 0.00    
  30104   社会保障缴费 19.09 19.09 0.00    
  30107   绩效工资 17.80 17.80 0.00    
  30199   其他工资福利支出 73.24 72.88 0.36    
302 商品和服务支出 81.53 74.53 7.00    
  30201   办公费 19.05 17.55 1.50    
  30202   印刷费 0.65 0.65 0.00    
  30205   水费 1.30 1.30 0.00    
  30206   电费 1.95 1.95 0.00    
  30207   邮电费 1.95 1.95 0.00    
  30211   差旅费 11.70 11.70 0.00    
  30215   会议费 6.30 1.30 5.00    
  30216   培训费 0.65 0.65 0.00    
  30217   公务招待费 3.58 3.58 0.00    
  30229   福利费 0.65 0.65 0.00    
  30231   公务用车运行维护费 15.00 15.00 0.00    
  30299   其他商品和服务支出 18.75 18.25 0.50    
303 对个人和家庭的补助 152.23 152.23 0.00    
  30302   退休费 94.37 94.37 0.00    
  30307   公务员医疗费 12.83 12.83 0.00    
  30311   住房公积金 30.57 30.57 0.00    
  30399   其他对个人和家庭的补助支出 14.47 14.47 0.00    
310 其他资本性支出(类) 12.00 0.00 12.00    
  31099   其他资本性支出 12.00 0.00 12.00    
 
 
2015年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                            单位:万元
 项目 2015年预算数
合计 32.5
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 20
3.公务用车费 12.5
其中:(1)公务用车运行维护费 12.5
       (2)公务用车购置  
 
 
 
  第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2015年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2015年收入总预算592.82万元,其中:公共财政预算拨款592.82万元,政府性基金拨款0万元。
  (二)支出预算说明
  2015年支出总预算592.82万元,基本支出573.46万元,占支出总预算的96.73%,项目支出19.36万元,占支出总预算的3.27%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:一般公共服务支出类科目311.37万元,占支出总预算52.52%;文化体育与传媒支出类科目15.45万元,占支出总预算2.6%;社会保障和就业支出类科目121.33万元,占支出总预算20.47%;医疗卫生与计划生育支出类科目100.05万元,占支出总预算16.88%;农林水支出类科目14.05万元,占支出总预算2.37%;住房保障支出类科目30.57万元,占支出总预算5.16%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算573.46万元,占支出总预算的96.73%;其中:工资福利支出预算346.71万元,占基本支出预算60.46%;商品和服务支出预算74.53万元,占基本支出预算13%;对个人和家庭的补助支出预算152.23万元,占基本支出预算26.55%.
  (2)项目支出预算
  项目支出19.36万元,占支出总预算的3.27%,其中:工资福利支出预算0.36万元,占项目支出预算1.86%;商品和服务支出预算7万元,占项目支出预算36.16%;其他资本性支出12万元,占项目支出预算61.98%。
  二、2015年公共财政拨款支出预算情况
  2015年度公共财政拨款支出592.82万元,其中:基本支出573.46万元,项目支出19.36万元。具体支出预算如下:
  基本支出573.46万元。主要用于一般公共服务为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出19.36万元,其中人大例会经费5万元,征兵经费0.5万元,自身建设经费12万元,村安全员工资(临聘)0.36万元,上年结转专项资金1.5万元。
  三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2015年预算20万元。主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2015年预算12.5万元。单位现有公务车辆5辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务、以及开展征业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。