天等县机构编制委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 08:55
|
来源:财政局
2
  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
   1.贯彻执行中央、自治区、崇左市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定我县相应的办法和实施细则;研究制订我县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关的事业单位的机构编制工作。
  2.研究拟定我县各级行政管理体制的机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和所辖乡(镇)的机构改革方案。指导全县的各级的机构改革工作。
  3.审核县直党政群机关的职能配置和调整,协调县直党政各部门之间,县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。
  4.审核县直党政群机关、所辖乡(镇)的机构设置、人员编制和科级领导职数。
  5.拟定县直各党政群机关、各乡(镇)行政人员编制总额分配方案;审核乡(镇)行政人员编制总额的调整。
  6.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直事业单位的机构设置和人员编制;审核县所属事业单位的设置;负责全县事业单位机构编制管理工作,依照《事业单位登记管理暂行条例》,依法加强对事业单位登记管理工作。
  7.监督检查全县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。合同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。
  8.负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。
  9.完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。
  (二)机构设置情况 
  1.内设机构
  (1)行政机构编制股
  协助办领导组织、协调办机关日常工作;负责编制本办工作计划,拟写工作总结等综合性文稿,研究起草有关机构编制方面的地方性规定、管理办法草稿;负责各种办文的签收、催办、审核、呈送、印发、归档等工作;调查了解全县机构编制管理情况,为办领导决策提供意见和建议;负责监督检查机关、事业单位机构编制的执行情况,审核机关、事业单位编制和实有人数的变动,加强人员结构的管理;负责机构编制统计的归口管理;研究拟订本办机关内部管理的规章制度,并具体组织实施;负责办机关的会议组织、人事、教育、财务、接待、信访、保卫、保密、档案、固定资产管理等工作。负责起草县委、县政府、县人大、县政协、法院、检察院和人民团体机关以及乡(镇)党委、政府的机构改革方案及机关编制管理的规定的办法,审核县委、县政府各部门、县人大、县政协、法院、检察院以及工、青、妇等人民团体机关的职能配置、内部机构、人员编制和领导职数,并承担相应的机构编制管理工作;指导、协调县直党政群机关及乡(镇)党委、政府的机构改革编制管理工作;负责行政机关、赋有行政职能的事业单位转为经济或服务实体的实施工作;指导乡(镇)有关行政管理体制和机构改革方面的试点工作。
  (2)事业机构编制股
  研究拟定事业单位机构改革方案、事业单位机构编制发展规划和事业单位机构编制管理的规定和办法;审核县直事业单位的机构设置、人员编制、人员结构以及经费预算形式;指导事业单位登记管理工作;指导、协调乡(镇)的事业单位机构改革和事业单位机构编制管理工作。
  2.直属事业单位
  天等县事业单位登记管理局是天等县机构编制委员会办公室的直属事业单位。
  二、人员构成情况
   天等县机构编制委员会办公室现有在职在编人员6人,其中主任1名,副主任2名,工作人员3名,有退休人员4人;事业单位登记管理局现有在职在编人员4人,其中局长1名,工作人员3名。
  第二部分:天等县机构编制委员会办公室 2016年部门预算报表
             
                       2016年部门预算收支预算总表          预算01表
                                                                      单位:万元
编制单位:县编委办     单位:万元    
收            入   支                  出      
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 114.1267     一、一般公共服务 69.22955 69.22955 0
    1.经费拨款 114.1267     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 30.69262 30.69262 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 7.442214 7.442214 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 6.7623 6.7623 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 114.1267 本  年  支  出  合  计 114.1267 114.1267 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 114.1267 支  出  总  计 114.1267 114.1267 0
 
 
2016年部门一般公共预算支出表       预算02表        单位:万元
编制单位:县编委办             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 114.1267 109.1267 5
      126 县编委办 114.1267 109.1267 5
        126001   天等县编委办本级 81.35311 77.35311 4
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4 0 4
201 36 01               行政运行(其他共产党事务支出) 41.26511 41.26511 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.29708 7.29708 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.072971 0.072971 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.109456 0.109456 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 19.14036 19.14036 0
210 05 01               行政单位医疗 2.189124 2.189124 0
210 05 03               公务员医疗补助 2.81076 2.81076 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.09 0.09 0
221 02 01               住房公积金 4.378248 4.378248 0
        126002   天等县事业登记管理局 32.77358 31.77358 1
201 03 02               一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1 0 1
201 36 50               事业运行(其他共产党事务支出) 22.96444 22.96444 0
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 3.97342 3.97342 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.039734 0.039734 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.059601 0.059601 0
210 05 01               行政单位医疗 1.192026 1.192026 0
210 05 03               公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.036 0.036 0
221 02 01               住房公积金 2.384052 2.384052 0

2016年部门一般公共预算基本支出表  预算03表             单位:万元                                                 
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 109.1267                
301   工资福利支出 71.41191 302   商品和服务支出 7.87705 303   对个人和家庭的补助 29.83772
301 01 基本工资 28.6476 302 01 办公费 2.7 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 25.3176 302 02 印刷费 0.1 303 02 退休费 19.14036
301 03 奖金 2.3873 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 15.05941 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.2 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.3 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.3 303 07 医疗费 3.935064
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.8 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 6.7623
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.2 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.1 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.55 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 1.12705        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.5        
 
 
2016年部门“三公”经费支出预算表   预算04表        单位:万元
  项          目 全口径     其中:一般公共预算    
    2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
  *        * 1 2 3 4 5 6
  一、“三公”经费小计   0.75 0   0.75 0
  (一)因公出国(境)费用   0 0   0 0
  (二)公务接待费   0.75 0   0.75 0
  (三)公务用车费   0 0   0 0
     1.公务用车运行费   0 0   0 0
     2.公务用车购置费   0 0   0 0
 
2016年部门政府性基金拨款支出表     预算05表              单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                        
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 13 14 17 15
                                             
 
 
2016年部门预算收支预算总表     预算06表             单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 114.1267     一、一般公共服务 69.22955 一、基本支出 109.1267
    1.经费拨款 114.1267     二、外交 0     1.工资福利支出 71.41191
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 7.87705
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 29.83772
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 5
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 5
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 30.69262     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 7.442214     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 6.7623    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 114.1267 本  年  支  出  合  计 114.1267 本  年  支  出  合  计 114.1267
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 114.1267 支  出  总  计 114.1267 支  出  总  计 114.1267
 
 
 
 
 
2016年部门预算收入总表            预算07表             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款                 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金         未纳入财政专户管理的收入安排的资金       上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金               合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金  
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                      
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 114.1267 114.1267 114.1267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      126 县编委办 114.1267 114.1267 114.1267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        126001   天等县编委办本级 81.35311 81.35311 81.35311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 01                     行政运行(其他共产党事务支出) 41.26511 41.26511 41.26511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.29708 7.29708 7.29708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.072971 0.072971 0.072971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.109456 0.109456 0.109456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 19.14036 19.14036 19.14036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.189124 2.189124 2.189124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 2.81076 2.81076 2.81076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.378248 4.378248 4.378248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        126002   天等县事业登记管理局 32.77358 32.77358 32.77358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 50                     事业运行(其他共产党事务支出) 22.96444 22.96444 22.96444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.97342 3.97342 3.97342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.039734 0.039734 0.039734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.059601 0.059601 0.059601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.192026 1.192026 1.192026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 1.124304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.384052 2.384052 2.384052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
2016年部门预算支出总表                 预算08表             单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 114.1267 109.1267 71.41191 7.87705 29.83772 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
      126 县编委办 114.1267 109.1267 71.41191 7.87705 29.83772 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0
        126001   天等县编委办本级 81.35311 77.35311 46.24403 4.779708 26.32937 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
201 36 01                     行政运行(其他共产党事务支出) 41.26511 41.26511 36.4854 4.779708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.29708 7.29708 7.29708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.072971 0.072971 0.072971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.109456 0.109456 0.109456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 19.14036 19.14036 0 0 19.14036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.189124 2.189124 2.189124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 2.81076 2.81076 0 0 2.81076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.09 0.09 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.378248 4.378248 0 0 4.378248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        126002   天等县事业登记管理局 32.77358 31.77358 25.16788 3.097342 3.508356 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201 03 02                     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
201 36 50                     事业运行(其他共产党事务支出) 22.96444 22.96444 19.8671 3.097342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 3.97342 3.97342 3.97342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.039734 0.039734 0.039734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.059601 0.059601 0.059601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 1.192026 1.192026 1.192026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 1.124304 1.124304 0 0 1.124304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.036 0.036 0.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 2.384052 2.384052 0 0 2.384052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  一、2016年收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2016年收入总预算114.13万元,同比增加 36.65万元,同比增长47.30%。
  一般公共预算拨款114.13万元,同比增加36.65万元,同比增长47.30 %。
  上年结余收入0万元,同比增加0万元,同比增长0%。
  (二)支出预算说明。
  2016年支出总预算114.13万元,基本支出 109.13 万元,占支出总预算的95.62%,同比增加35.65万元,同比增长48.52 %;项目支出5万元,占支出总预算的4.38%,同比增加1万元,同比增长25%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目69.23万元,占支出总预算60.66%,同比增加18.90万元,增长37.55%;社会保障和就业类科目30.69万元,占支出总预算26.89%,同比增加12.92万元,增长72.67%;医疗卫生类科目7.44万元,占支出总预算6.52%,同比增加2.59万元,增长53.40%;住房保障支出类科目 6.76万元,占支出总预算5.93%,同比增加2.24万元,增长49.56%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算。
  基本支出预算109.13万元,占支出总预算95.62%,同比增加35.65万元,增长48.52%。
  工资福利支出预算 71.41万元,占基本支出预算65.44%,同比增加31.31万元,增长78.08%。
  商品和服务支出预算 7.88 万元,占基本支出预算7.22 %,同比减少0.79万元,下降9.11%。
  对个人和家庭的补助支出预算29.84万元,占基本支出预算27.34%,同比增加5.13万元,增长20.76%。
  (2)项目支出预算。
  项目支出预算5万元,占支出总预算4.38%,同比增加1万元,增长25%。
  二、2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出114.13万元,其中:基本支出109.13万元,项目支出5万元。
  行政运行109.13万元,全部是基本支出预算。主要用于天等县机构编制委员会办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  一般行政管理事务5万元,全部是项目支出预算。主要用于天等县机构编制委员会办公室开展机构编制实名制管理、全县政务和公益中文域名管理、政府职能转变和机构改革、权责清单、事业单位网上登记管理、分类推进事业单位改革暨法人治理试点等工作开支。
  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 1 万元,公务用车运行维护费支出预算0 万元,公务用车购置费支出预算0万元。
  (二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算1万元,比2015年初预算3.5万元减少2.5万元,同比下降71.43%。其中:
  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比增加0 万元,增长0%。
  2.公务接待费2016年预算1 万元,同比增加 0 万元,增长  0%。
  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:同比减少2.5万元,下降100%。