天等县委老干部局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-04-05 09:24
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来源:财政局
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第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
 (1)宣传、贯彻、落实党的老干部政策,并根据党中央、国务院和自治区、崇左市党委、政府有关老干部工作的政策、规定,结合我县实际情况,制定具体的实施办法,并对落实情况进行督促检查。
(2)协同有关部门进一步加强老干部的政治理论学习、思想政治工作、离退休干部党支部建设,以及离退休干部发挥作用工作。
(3)协同有关部门落实好老干部的政治、生活待遇,进一步做好易地安置老干部的管理服务工作,做好离休干部提高待遇的审批工作。
(4)针对老干部工作中出现的新情况、新问题,深入调查研究,及时提出建议性意见,为县委、县政府制定有关政策提供决策依据,做好老干部的来信来访工作。
(5)协同卫生部门抓好企业离休干部医药费的落实,做好离休干部的医疗保障工作,参与老干部危急突发病的抢救、处置工作。安排和组织老干部的健康疗养和参观考察活动。协助有关单位处理离休干部的丧事和善后事宜。
(6)负责对全县老干部工作的宏观指导,加强老干部工作部门的自身建设,提高老干部工作人员的政治、业务素质,总结推广工作经验。
(7)负责县直机关驻县城离休干部集中传达文件和通报情况的具体组织工作,以及重大节日期间的慰问活动。
(8)加强和指导全县老干部活动中心(室)建设和使用,组织老干部开展健康有益的活动。
(9)关工委、老年大学、老干部党校挂靠老干部局,为全县老干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所教”创造良好条件,发挥余热,让他们安度晚年。
(10)承办县委、县政府,区、市委老干部局和县委组织部交办的其他事宜。
(二)机构设置情况 
老干部局属正科局行政单位,内设办公室一个职能股室;二层单位1个,即天等县老干部活动中心,属财政全额拨款事业单位。
二、人员构成情况
    1、老干部局本级。行政编制4人,财政供养实有人员6人;财政供养离退休人员5人。
2、老干部活动中心。事业编制2人,财政供养实有人员2人;退休人员0人。
第二部分: 2016年部门预算报表
 
预算01表
2016年部门预算收支预算总表       
编制单位:县老干局                                                                                                            单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 一般公共预算拨款 项   目(按支出功能科目分类) 一般公共预算拨款 2016年预算数 上年结余
一、一般公共预算拨款 154.546649     一、一般公共服务 107.2475 107.2475 0
    1.经费拨款 154.546649     二、外交 0 0 0
    2.纳入一般公共预算拨款管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0 0 0
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0 0 0
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 0 0
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0 0 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0 0 0
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 35.41264 35.41264 0
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0 0 0
        十、医疗卫生 6.10139 6.10139 0
        十一、节能环保 0 0 0
        十二、城乡社区事务 0 0 0
        十三、农林水事务 0 0 0
        十四、交通运输 0 0 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0 0 0
        十六、商业服务业等事务 0 0 0
        十七、金融监管等事务支出 0 0 0
        十八、援助其他地区支出 0 0 0
        十九、国土资源气象等事务 0 0 0
        二十、住房保障支出 5.785107 5.785107 0
        二十一、粮油物资储备事务 0 0 0
        二十二、预备费 0 0 0
        二十三、国债还本付息支出 0 0 0
        二十四、其他支出 0 0 0
        二十五、转移性支出 0 0 0
本  年  收  入  合  计 154.546649 本  年  支  出  合  计 154.5466 154.5466 0
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 0    
    1.一般公共预算拨款结转 0   0    
      0    
收      入      总      计 154.546649 支  出  总  计 154.5466 154.5466 0
 
 
预算02表
2016年部门一般公共预算支出表
编制单位:县老干局                                                                                                      单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出 项目支出
         
** ** ** ** ** 1 2 3
        合计 154.5466 106.573 47.9736
      129 县老干局 154.5466 106.573 47.9736
        129001   天等县老干局本级 138.7966 92.82303 45.9736
201 36 01               行政运行(其他共产党事务支出) 49.04555 49.04555 0
201 36 03               机关服务(其他共产党事务支出) 7.82 0 7.82
201 36 99               其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 38.1536 0 38.1536
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 7.88148 7.88148 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.078815 0.078815 0
208 03 05                财政对生育保险基金的补助 0.118222 0.118222 0
208 05 01               归口管理的行政单位离退休 25.4148 25.4148 0
210 05 01               行政单位医疗 2.364444 2.364444 0
210 05 03               公务员医疗补助 3.091836 3.091836 0
210 05 99               其他医疗保障支出 0.099 0.099 0
221 02 01               住房公积金 4.728888 4.728888 0
        129002   老干活动中心 15.75002 13.75002 2
201 36 50               事业运行(其他共产党事务支出) 10.22836 10.22836 0
201 36 99               其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 2 0 2
208 03 01               财政对基本养老保险基金的补助 1.760366 1.760366 0
208 03 02               财政对失业保险基金的补助 0.114948 0.114948 0
208 03 04               财政对工伤保险基金的补助 0.017604 0.017604 0
208 03 05               财政对生育保险基金的补助 0.026405 0.026405 0
210 05 02               事业单位医疗 0.52811 0.52811 0
210 05 99                其他医疗保障支出 0.018 0.018 0
221 02 01               住房公积金 1.056219 1.056219 0
 
 
 
预算03表
2016年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县老干局                                                                                                                       单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 106.573                
301   工资福利支出 61.46712 302   商品和服务支出 9.614185 303   对个人和家庭的补助 35.49174
301 01 基本工资 27.552 302 01 办公费 1.98 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 17.8332 302 02 印刷费 0.08 303 02 退休费 25.4148
301 03 奖金 1.6854 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 社会保障缴费 13.00739 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.16 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 1.389127 302 06 电费 0.24 303 06 救济费 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 07 邮电费 0.24 303 07 医疗费 3.091836
        302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
        302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 1.34 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 5.785107
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.16 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.08 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.43 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.2
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.964185        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 3.6        
        302 39 其他交通费用 0        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.34        
 
预算04表
2016年部门“三公”经费支出预算表
编制单位:县老干局                                                                                       单位:万元
项   目 全口径     其中:一般公共预算  
  2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
*     * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 7 5.6 25 7 5.6 25
(一)因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
(二)公务接待费 2 2 0 2 2 0
(三)公务用车费 5 3.6 0 5 3.6 0
   1.公务用车运行费 5 3.6 38.89 5 3.6 38.89
   2.公务用车购置费 0 0 0 0 0 0
 
 
 

预算05表
2016年部门基金预算支出表
编制单位:县老干局                                                                               单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计        
             
               
               
 
预算06表
2016年部门预算收支预算总表
编制单位:县老干局                                                     单位:万元
收            入 支                  出  
项                    目 2016年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2016年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2016年预算数
一、一般公共预算拨款 154.5466     一、一般公共服务 107.2475 一、基本支出 106.573
    1.经费拨款 154.5466     二、外交 0     1.工资福利支出 61.46712
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 9.614185
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 35.49174
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 47.9736
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 4.32
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 12.3
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金 0     八、社会保障和就业 35.41264     3.对个人和家庭的补助 30.8536
      (6)其他收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
二、政府性基金拨款 0     十、医疗卫生 6.10139     5.转移性支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十二、城乡社区事务 0     7.基本建设支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.其他资本性支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他支出 0.5
    4.其他收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
    2.经营收入安排的资金 0     十八、援助其他地区支出 0    
    3.其他收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 5.785107    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国债还本付息支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
本  年  收  入  合  计 154.5466 本  年  支  出  合  计 154.5466 本  年  支  出  合  计 154.5466
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年 三、结转下年
    1.一般公共预算拨款结转 0         1.基本支出结转
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 154.5466 支  出  总  计 154.5466 支  出  总  计 154.5466
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

预算07表
2016年部门预算收入总表
编制单位:县老干局                                                                                                                                                                         单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款               政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金   未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
      合计 经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金
                小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金                  
** **   ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
        合计 154.5466 154.5466 154.5466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      129 县老干局 154.5466 154.5466 154.5466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        129001   天等县老干局本级 138.7966 138.7966 138.7966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 01                     行政运行(其他共产党事务支出) 49.04555 49.04555 49.04555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 03                     机关服务(其他共产党事务支出) 7.82 7.82 7.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 99                     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 38.1536 38.1536 38.1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                      财政对基本养老保险基金的补助 7.88148 7.88148 7.88148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.078815 0.078815 0.078815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.118222 0.118222 0.118222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 25.4148 25.4148 25.4148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.364444 2.364444 2.364444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                     公务员医疗补助 3.091836 3.091836 3.091836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.099 0.099 0.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.728888 4.728888 4.728888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        129002   老干活动中心 15.75002 15.75002 15.75002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 50                     事业运行(其他共产党事务支出) 10.22836 10.22836 10.22836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 99                      其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.760366 1.760366 1.760366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.114948 0.114948 0.114948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.017604 0.017604 0.017604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.026405 0.026405 0.026405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 0.52811 0.52811 0.52811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 1.056219 1.056219 1.056219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                           
 
 
 
预算08表
2016年部门预算支出总表
编制单位:县老干局                                                                                                                                                                       单位:万元
科目编码     单位代码 单位名称(功能分类科目名称) 总计 基本支出       项目支出                  
      合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 154.5466 106.573 61.46712 9.614185 35.49174 47.9736 4.32 12.3 30.8536 0 0 0 0 0 0.5
      129 县老干局 154.5466 106.573 61.46712 9.614185 35.49174 47.9736 4.32 12.3 30.8536 0 0 0 0 0 0.5
        129001   天等县老干局本级 138.7966 92.82303 49.94936 8.438148 34.43552 45.9736 4.32 10.3 30.8536 0 0 0 0 0 0.5
201 36 01                      行政运行(其他共产党事务支出) 49.04555 49.04555 39.4074 8.438148 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 03                     机关服务(其他共产党事务支出) 7.82 0 0 0 0 7.82 4.32 3.5 0 0 0 0 0 0 0
201 36 99                     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 38.1536 0 0 0 0 38.1536 0 6.8 30.8536 0 0 0 0 0 0.5
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 7.88148 7.88148 7.88148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.078815 0.078815 0.078815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.118222 0.118222 0.118222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 05 01                     归口管理的行政单位离退休 25.4148 25.4148 0 0 25.4148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 01                     行政单位医疗 2.364444 2.364444 2.364444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 03                      公务员医疗补助 3.091836 3.091836 0 0 3.091836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.099 0.099 0.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 4.728888 4.728888 0 0 4.728888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        129002   老干活动中心 15.75002 13.75002 11.51776 1.176037 1.056219 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
201 36 50                     事业运行(其他共产党事务支出) 10.22836 10.22836 9.052327 1.176037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 36 99                     其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
208 03 01                     财政对基本养老保险基金的补助 1.760366 1.760366 1.760366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 02                     财政对失业保险基金的补助 0.114948 0.114948 0.114948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 04                     财政对工伤保险基金的补助 0.017604 0.017604 0.017604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 03 05                     财政对生育保险基金的补助 0.026405 0.026405 0.026405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02                     事业单位医疗 0.52811 0.52811 0.52811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 99                     其他医疗保障支出 0.018 0.018 0.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01                     住房公积金 1.056219 1.056219 0 0 1.056219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
 
一、2016年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2016年收入总预算 154.5466 万元,同比增加  13.4333万元,同比增长 9.52 %。
一般公共预算拨款 154.5466 万元,同比增加 13.4333 万元,同比增长 9.52 %。其中:经费拨款 154.5466 万元,同比增加 13.4333 万元,同比增长9.52%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降) 0 %。
政府性基金拨款 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)  0%,其中:事业收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。
(二)支出预算说明。
2016年支出总预算 154.5466 万元,基本支出 106.5730 万元,占支出总预算的 68.96  %,同比增加 33.8848 万元,同比增长46.62 %;项目支出 47.9736  万元,占支出总预算的 31.04  %,同比下降20.4515 万元,同比下降 42.63 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
一般公共服务类科目 107.2475 万元,占支出总预算 69.39 %,同比减少 3.0519 万元,下降 2.84 %。社会保障和就业类科目 35.4126 万元,占支出总预算 22.91 %,同比增加 12.1312 万元,增加 52.11 %。医疗卫生类科目6.1013万元,占支出总预算3.95%,同比增加2.3163万元,增加 61.2 %。住房保障支出类科目 5.7851 万元,占支出总预算 3.74 %,同比增加2.0376万元,增加 54.37 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 106.5730 万元,占支出总预算 68.96 %,同比增加33.8848 万元,增长 46.62 %。
工资福利支出预算 61.4671 万元,占基本支出预算 57.68 %,同比增加 28.193 万元,增长 84.73 %。
商品和服务支出预算 9.6142 万元,占基本支出预算 9.02 %,同比增加 0.1692 万元,增长 1.79 %。
对个人和家庭的补助支出预算 35.4917 万元,占基本支出预算 33.3 %,同比增加 5.5226 万元,增长 18.43 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 47.9736 万元,占支出总预算 31.04 %,同比减少 20.4515 万元,下降 42.63 %。其中:工资福利支出预算 4.32 万元,占项目支出预算%;商品和服务支出预算12.3万元,占项目支出预算 25.64 %;对个人和家庭的补助支出预算30.8536万元,占项目支出预算 64.31 %;其他支出预算 0.5 万元,占项目支出预算  1.04 %;
 
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出 154.5466 万元,其中:基本支出 106.573 万元, 项目支出 47.9736 万元。具体支出预算如下:
基本支出106.573万元。主要用于老干部局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出47.9736万元,具体项目内容及资金使用计划如下:
1县关心下一代工作委员会工作经费1万元。主要用于关心下一代工作委员会日常开展工作所需经费开支等。
2、县老年大学工作经费1万元。主要用于天等县老年大学日常开展工作所需经费开支等。
3、老年人体育协会工作经费1万元。主要用于组织老年人参加一些体育活动经费开支及日常开展工作的经费开支。
4、老干部党校工作经费1万元。主要用于天等县老干部党校日常开展工作所需经费开支等。
5、县诗词楹联学会工作经费0.5万元。主要用于学会日常开展工作所需经费开支等。
6、春节老干部座谈会经费0.3万元。
7春节慰问驻会老干部经费0.7万元。
8离休干部特需费2.5万元。根据中央、自治区关于进一步加强老干部工作的意见,安排必需的经费开支。特需经费主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。
9、处级退休干部管理经费1万元。按照离休干部管理办法(离休干部特需费500元/人.年)安排此项经费。
10、国庆(重阳)节慰问老干部经费0.5万元。
11、企业类离退休人员生活补助经费30.1536万元。根据桂劳社发【2002】36号文件精神安排2016年企业离休干部、企业退休工人生活补贴共计30.1536万元。
12、“多彩金秋”文化活动周老年大学文艺下乡演出活动经费1万元。
13、“多彩金秋”文化活动周老年大学参加崇左市文艺汇演经费1万元。
14、聘用3名临时工工资4.32万元。
15、“多彩金秋”文化活动周重阳节文艺晚会经费1.5万元。
16“多彩金秋”文化活动周游园、文体活动经费0.5万元。
 
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 5.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2 万元,公务用车运行维护费支出预算 3.6 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2016年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2016年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算 5.6  万元,比2015年初预算 7 万元减少 1.4 万元,同比下降 25 %。其中:
1.因公出国(境)经费2016年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2.公务接待费2016年预算  2 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要是安排老干部工作等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算  3.6 万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算  3.6 万元,同比减少 1.4 万元,下降 38.89 %。老干部局现有老干部工作用车1辆,公务用车运行维护费主要用于开展老干部工作业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2016年预算万元,同比增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。