天等县信访局 2014年部门决算(补充公开)

发布时间:2016-06-22 06:05
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来源:财政局
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天等县信访局
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:天等县信访局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:天等县信访局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:天等县信访局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
四、其他重要事项情况说明。
 
 
 
 
第一部分:天等县信访局概况
一、主要职能
1、接待受理群众来信来访。
2、及时向领导报告重要信访情况,定期统计分析群众来信来访反映的问题,为领导决策提供依据。
3、承办上级信访机关,党政领导交办的信访案件。
4、调查信访工作新情况新问题,结合实际制定、修改、完善信访工作规章制度。
5、积极教育疏导并做好信访人思想工作,维护正常的工作秩序。
6、完成党委政府交给的各项中心工作任务。
二、部门决算单位构成
本单位在职行政编制6人,退休人员4名,享受遗嘱生活费5人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分: 天等县信访局2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  873,943.26 一、一般公共服务支出  716,652.86
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入 30,000.00 四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出  187,290.40
    ……  
       
本年收入合计 903,943.26 本年支出合计  903,943.26
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 903,943.26 支出总计  903,943.26
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 903,943.26 903,943.26          
201 一般公共服务支出 716,652.86 716,652.86          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 699,104.86 699,104.86          
2010301   行政运行 1,516.00 1,516.00          
2010308   信访事务 697,588.86 697,588.86          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务              
2013102   一般行政管理事务              
20136 其他共产党事务支出 17,548.00 17,548.00          
2013601   行政运行 17,548.00 17,548.00          
208 社会保障和就业支出 187,290.40 187,290.40          
20805 行政事业单位离退休 187,290.40 187,290.40          
2080501   归口管理的行政单位离退休 187,290.40 187,290.40          
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 903,943.26 535,379.40 338,563.86      
201 一般公共服务支出 716,652.86 348,089.00 338,563.86      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 699,104.86 330,541.00 338,563.86      
2010301   行政运行 1,516.00 1,516.00        
2010308   信访事务 697,588.86 329,025.00 338,563.86      
20136 其他共产党事务支出 17,548.00 17,548.00        
2013601   行政运行 17,548.00 17,548.00        
208 社会保障和就业支出 187,290.40 187,290.40        
20805 行政事业单位离退休 187,290.40 187,290.40        
2080501   归口管理的行政单位离退休 187,290.40 187,290.40        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 903,943.26 一、一般公共服务支出 18 716,652.86     
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23 187,290.40    
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
           
本年收入合计 12 903,943.26 本年支出合计 29 903,943.26
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17   合计 34  
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 873,943.26 535,379.40 338,563.86
201 一般公共服务支出 686,652.86 348,089.00 338,563.86
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 669,104.86 330,541.00 338,563.86
2010301   行政运行 1,516.00 1,516.00  
2010308   信访事务 667,588.86 329,025.00 338,563.86
20136 其他共产党事务支出 17,548.00 17,548.00  
2013601   行政运行 17,548.00 17,548.00  
208 社会保障和就业支出 187,290.40 187,290.40  
20805 行政事业单位离退休 187,290.40 187,290.40  
2080501   归口管理的行政单位离退休 187,290.40 187,290.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  873,943.26  490,879.40  44,500.00
工资福利支出  288,997.00    
  基本工资      
  津贴补贴      
  ……      
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  379,463.86    
  办公费      
  印刷费      
  ……      
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  205,482.40    
  离休费      
  退休费      
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表(补充公开接待情况)
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
58,711.00   39,594.00   39,594.00 19,117.00 58,711.00   39,594.00   39,594.00  19,117.00
补充资料:  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位,使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待36批次,105人次.。
 

表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计  0                    
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

第三部分:天等县信访局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计90.39万元。
1.财政拨款收入87.39 万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入3.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:信访疑难救济资金。
   (二)支出总计  90.39万元。包括:
1.一般公共服务(类)71.66 万元:主要用于信访事务及行政运行等。
2.社会保障和就业(类)18.73 万元:主要单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
天等县信访局 2014 年度一般公共预算支出 87.39 万元,其中:基本支出53.53 万元,项目支出33.86 万元。
1、政府办公室及相关机构事务支出66.91万元,主要用于行政运行0.15万元;信访事务66.76万元。
2、其他共产党事务支出1.75万元。
3、社会保障和就业支出支出18.73万元,主要用于行政事业单位离退休费。
三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算3.96万元;公务接待费支出决算1.91万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。
(二)公务用车购置及运行费支出3.96万元。其中:
公务用车购置支出0 万元。……
公务用车运行支出3.96万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,县信访局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.96 万元。
(三)公务接待费支出1.91万元。
四、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出66.91 万元,比2013年增加5.73 万元,增加9.36%。主要原因是:信访事务费用增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车 1 辆。