天等县二轻城镇集体工业联合社2015年部门预算及“三公” 经费预算编制说明(补充材料

发布时间:2016-07-05 04:49
|
来源:财政局
2
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
天等县二轻城镇集体工业联合社的基本职能是:
1、负责向县政府提出二轻工业行业政策和固定资产投资方向建议,以及二轻工业生产、基本建设、科技发展、技术改造规划和草案。
2、组织企业实施二轻工业产品国家标准,会同有关部门对标准的实施情况进行监督。
3、监督实施国务院城镇集体所有制条例,开展二轻集体政策的调查研究,向上级反映情况,提出意见,并协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的有关问题。
4、负责全县二轻系统各类生产、技改、基建、财务月、季、年度报表的汇总、分析、上报。指导二轻行业劳动工资工作。
5、开展传统工艺美术保护的具体工作,指导服务全县工艺美术产业发展。
6、承办上级联社及县委、县人民政府交办的有关事项。
(二)机构设置情况
天等县二轻城镇集体工业联合社内设一个办公室,主要工作职责是:负责制定行业发展规划,调查研究和协助解决行业发展中的共性问题,提出二轻行业的政策建议,宣传、贯彻、落实党和国家对集体经济的方针、政策、法律、法规,组织成员单位开展互助合作活动,协助领导进行综合、协调、督促、检查工作。负责联合社日常的社会活动和业务活动工作。负责文电处理、秘书事务、新闻、保密、信访接待、档案管理工作。管理好本联合社资产,负责二轻系统各类会计、统计月、季、年度报表的汇总、分析、上报。协助开展传统工艺美术保护工作,指导服务工艺美术产业发展。
二、人员构成情况
天等县二轻城镇集体工业联合社共有工作人员7人,其中在职工作人员5人,退休2人。设主任1名,副主任2名。
第二部分:2015年部门预算报表
2015年部门财政拨款收支总表
编制单位:县二轻社         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、一般公共预算拨款 53.28     一、一般公共服务   一、基本支出 51.28
    1.经费拨款 53.28     二、外交       1.工资福利支出 24.71
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 13.93
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.64
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 8.18     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 2.65     5.转移性支出  
        十一、节能环保       6.债务利息支出  
        十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
        十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
        十四、交通运输       9.其他支出 2.00
        十五、资源勘探电力信息等事务      
        十六、商业服务业等事务 39.65    
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 2.80    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 53.28 本  年  支  出  合  计 53.28 本  年  支  出  合  计 53.28
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 53.28 支  出  总  计 53.28 支  出  总  计 53.28
 
2015年一般公共预算支出表
编制单位:县二轻社     单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 53.28 51.28 2.00
208     社会保障和就业支出 8.18 8.18  
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18  
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09  
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09  
  208 05     行政事业单位离退休 8.01 8.01  
    208   05 02     事业单位离退休 8.01 8.01  
210     医疗卫生与计划生育支出 2.65 2.65  
  210 05     医疗保障 2.65 2.65  
    210   05 02     事业单位医疗 1.05 1.05  
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47  
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12  
216     商业服务业等支出 39.65 37.65 2.00
  216 02     商业流通事务 39.65 37.65 2.00
    216   02 01     行政运行(商业流通) 29.65 29.65  
    216   02 02     一般行政管理事务(商业流通) 10.00 8.00 2.00
221     住房保障支出 2.80 2.80  
  221 02     住房改革支出 2.80 2.80  
    221   02 01     住房公积金 2.80 2.80  
 
2015年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县二轻社                 单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 51.28                
301   工资福利支出 24.71 302   商品和服务支出 13.93 303   对个人和家庭的补助 12.64
301 01 基本工资 7.73 302 01 办公费 1.35 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 14.99 302 02 印刷费 0.05 303 02 退休费 8.01
301 03 奖金 0.64 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 社会保障缴费 1.35 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 0.10 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资   302 06 电费 0.15 303 06 救济费  
301 99 其他工资福利支出   302 07 邮电费 0.15 303 07 医疗费 1.47
        302 08 取暖费   303 08 助学金  
        302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 0.90 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 2.80
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 0.10 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.05 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 0.28 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.36
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费          
        302 29 福利费 0.05        
        302 31 公务用车运行维护费 2.50        
        302 39 其他交通费用          
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 8.25        
 
2015年部门“三公”经费支出预算表
天等县财政局编制         单位:元
单位名称 合计 备注
合计 公务用车运行费和购置费 公务接待费 因公出国费用  
县二轻社 28000 25000 3000    
  天等县二轻联社 28000 25000 3000    
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年部门基金支出表
编制单位:县二轻社                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
2015年部门预算收支总表
编制单位:县二轻社         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 2015年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2015年预算数 项目(按支出经济科目分类) 2015年预算数
一、公共财政预算拨款 53     一、一般公共服务   一、基本支出 51
    1.经费拨款 53     二、外交       1.工资福利支出 24.71
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 13.93
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 12.64
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 2.00
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒       2.商品和服务支出  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 8     3.对个人和家庭的补助  
      (6)其他收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生和计划生育支出 3     5.转移性支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务       7.基本建设支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务       8.其他资本性支出  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他支出 2.00
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务 40    
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 3    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国债还本付息支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
本  年  收  入  合  计 53 本  年  支  出  合  计 53 本  年  支  出  合  计 53
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 53 支  出  总  计 53 支  出  总  计 53
 
2015年部门收入总表
编制单位:县二轻社                                               单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      合计 53.28 53.28 53.28                                          
208     社会保障和就业支出 8.18 8.18 8.18                                          
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                                          
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                                          
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                                          
  208 05     行政事业单位离退休 8.01 8.01 8.01                                          
    208   05 02     事业单位离退休 8.01 8.01 8.01                                          
210     医疗卫生与计划生育支出 2.65 2.65 2.65                                          
  210 05     医疗保障 2.65 2.65 2.65                                          
    210   05 02     事业单位医疗 1.05 1.05 1.05                                          
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47 1.47                                          
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                                          
216     商业服务业等支出 39.65 39.65 39.65                                          
  216 02     商业流通事务 39.65 39.65 39.65                                          
    216   02 01     行政运行(商业流通) 29.65 29.65 29.65                                          
    216   02 02     一般行政管理事务(商业流通) 10.00 10.00 10.00                                          
221     住房保障支出 2.80 2.80 2.80                                          
  221 02     住房改革支出 2.80 2.80 2.80                                          
    221   02 01     住房公积金 2.80 2.80 2.80                                          
 
2015年部门预算支出总表
编制单位:县二轻社                             单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                  
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计 53.28 51.28 24.71 13.93 12.64 2.00                 2.00
208     社会保障和就业支出 8.18 8.18 0.18   8.01                    
  208 03     财政对社会保险基金的补助 0.18 0.18 0.18                        
    208   03 04     财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                        
    208   03 05     财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09                        
  208 05     行政事业单位离退休 8.01 8.01     8.01                    
    208   05 02     事业单位离退休 8.01 8.01     8.01                    
210     医疗卫生与计划生育支出 2.65 2.65 1.17   1.47                    
  210 05     医疗保障 2.65 2.65 1.17   1.47                    
    210   05 02     事业单位医疗 1.05 1.05 1.05                        
    210   05 03     公务员医疗补助 1.47 1.47     1.47                    
    210   05 99     其他医疗保障支出 0.12 0.12 0.12                        
216     商业服务业等支出 39.65 37.65 23.36 13.93 0.36 2.00                 2.00
  216 02     商业流通事务 39.65 37.65 23.36 13.93 0.36 2.00                 2.00
    216   02 01     行政运行(商业流通) 29.65 29.65 23.36 5.93 0.36                    
    216   02 02     一般行政管理事务(商业流通) 10.00 8.00   8.00   2.00                 2.00
221     住房保障支出 2.80 2.80     2.80                    
  221 02     住房改革支出 2.80 2.80     2.80                    
    221   02 01     住房公积金 2.80 2.80     2.80                    
第三部分:2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
(一)收入预算说明
2015年收入总预算53.31万元,其中:公共财政预算拨款53.31万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
(二)支出预算说明。
2015年支出总预算53.31万元,基本支出51.31万元,占支出总预算的96.25%,项目支出2万元,占支出总预算的3.75%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:社会保障和就业类科目8.18万元,占支出总预算15.34%;医疗卫生支出类科目2.65万元,占支出总预算4.97%;商业服务业等事务支出类科目39.67万元,占支出总预算74.41%;住房保障类支出科目2.81万元,占总预算5.27%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
基本支出预算51.31万元,占支出总预算的96.25%;工资福利支出预算24.71万元,占基本支出预算48.16%;商品和服务支出预算13.95万元,占基本支出预算27.19%;对个人和家庭的补助支出预算12.65万元,占基本支出预算24.65%。
(2)项目支出预算
项目支出2万元,占支出总预算的3.75%。
二、2015年公共财政拨款支出预算情况
2015年度公共财政拨款支出53.31万元,其中:基本支出51.31万元,项目支出2万元。具体支出预算如下:
基本支出51.31万元。主要用于人员经费和公务活动开支,为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出2万元。主要用于组织我县工艺美术爱好者参与工艺美术展和作品交流会,推荐申报工艺美术作品、精品和广西工艺美术大师以及工艺美术产业项目申报。开展我县工艺美术技艺和人才调研及成立天等县工艺美术协会的各项开支。
三、2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)公务接待费2015年预算0.3万元。主要是安排接待上级联社到基层调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
(二)公务用车运行维护费2015年预算2.5万元。单位现有公务车辆1辆,公务用车运行维护费主要用于下乡执行公务、以及开展本联社主要业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。