天等县法制办 2015年部门决算公开

发布时间:2016-11-25 04:03
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来源:财政局
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第一部分:法制办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:法制办2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:法制办2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 

第一部分:法制办概况
一、主要职能

1、负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度;
2、负责统筹规划县人民政府的规范性文件制定工作,拟订县人民政府规范性文件工作计划,报经县人民政府批准后,组织实施,督促检查;
3、审查修改县人民政府各部门报送县人民政府的规范性文件草案;
4、办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;
5、承办县人民政府规范性文件解释工作;
6、起草或者组织起草重要的规章草案、规范性文件草案,负责对与群众利益密切相关的规章草案向社会公开征求意见;
7、受县人民政府委托清理政府规范性文件;
8、编辑规范性文件汇编正式版本;
 



 

9、承担为县人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作;
10、负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查;
11、依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;
12、对行政执法检查项目提出统筹安排意见;
 















13、确认行政执法人员资格,协助自治区法制办审核发放和管理有关行政执法证件;
14、承担行政执法监督职责;
15、负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核;
16、负责对县人民政府拟出台的规范性文件和重大决策进行合法性审查;
17、办理规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;
18、承办县人民政府规章呈报自治区、崇左市备案事宜;
19、承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;
20、代理涉及县人民政府的行政诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;
21、协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;
22、承办因不服县人民政府行政复议决定依法向崇左市申请裁决案件答复工作;
23、对全县行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督;

24、开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与国内政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流;
 25、指导乡镇政府法制工作和县仲裁机构开展仲裁业务;

26、承办县人民政府交办的其他事项
 
二、部门决算单位构成
(一)机构设置情况 
天等县法制内设办公室业务股(天等县人民政府行政复议办公室)、天等县法制办办公室二个科室。 

(二)人员构成情况
法制办人员编制总数为4人,其中行政编制4人,实有财政供养人数4人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:法制办2015年部门决算报表
 
 

表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  38.92 一、一般公共服务支出  38.92
二、事业收入 0 二、外交支出 0
三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0
四、其他收入 0 四、科学技术支出 0
    五、文化体育与传媒支出 0
    ……  
    ……  
       
本年收入合计  38.92 本年支出合计  38.92
 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
 上年结转 0 年末结转与结余 0
       
收入总计  38.92 支出总计  38.92
         

 


表二:收入决算表
单位:万元                    

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 38.92 38.92 0   0   0
 一般公共服务支出 38.92 0 0 0 0 0 0
  款  政府办公厅(室)及相关机构事务 38.92 0 0 0 0 0 0
    项   法制建设  38.92 0 0 0 0 0 0
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 38.92 27.11 11.81 0   0
 一般公共服务支出 38.92 27.11 0   0 0
  款  政府办公厅(室)及相关机构事务 38.92 27.11 0 0 0 0
    项   法制建设  38.92  27.11 0 0 0 0
               
               
               
               
               
               

 

 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 38.92  一、一般公共服务支出 18 38.92  38.92   
二、政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 19 0   0
  3   三、教育支出 20 0   0
  4   四、科学技术支出 21 0   0
  5   五、文化体育与传媒支出 22 0   0
  6   六、社会保障和就业支出 23 0   0
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12 38.92  本年支出合计 29 38.92 
年初财政拨款结转和结余 13 0 年末结转和结余 30 0  
一般公共预算财政拨款 14 0   31  
政府性基金预算财政拨款 15 0   32  
  16     33  
合计 17 38.92  合计 34 38.92

 

 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元

项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 38.92 27.11  11.81
 一般公共服务支出 38.92  27.11 11.81
  款  政府办公厅(室)及相关机构事务 38.92 27.11 11.81
    项   法制建设 38.92 27.11 11.81
         
         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元

经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 27.11 21.87 5.24
工资福利支出  21.87  21.87 0
  基本工资  8.22  8.22 0
  津贴补贴  13.65  13.65 0
 奖金 0 0 0
  …… 0 0 0
  绩效工资 0 0 0
  其他工资福利支出 0 0 0
商品和服务支出  5.24 0  5.24
  办公费  1.5316 0  1.5316
  印刷费  0.3301 0  0.3301
  邮电费  0.300013 0  0.300013
 差旅费  0.9762 0  0.9762
维修费 0.0397 0 0.0397
  会议费  0.1 0  0.1
培训费 0.1851 0 0.1851
公务用车运行维护费 1.692087 0 1.692087
  其他商品和服务支出  0.0852 0  
其他资本性支出 0 0 0
办公设备购置 0 0 0
对个人和家庭的补助 0 0 0
  离休费 0 0 0
  退休费 0 0 0
  …… 0 0 0
  …… 0 0 0
  购房补贴 0 0 0
  其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0
…… 0 0 0
  …… 0 0 0
  0 0 0
贷款转贷及产权参股 0 0 0
  国内贷款 0 0 0
  产权参股 0 0 0
  其他贷款转贷及产权参股支出 0 0 0
其他支出 0 0 0


 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元

2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 3.5 0   
2.5
 
 0  
2.5
 
 1  2.139287
 
 0 2.139287
 
0  2.139287
 
 0

 


 
 

表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
 


第三部分:法制办2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计38.92万元。
1.财政拨款收入38.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入   0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入   0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计38.92万元。包括:
1.一般公共服务(类)38.92万元:主要用于法制办本级一般公共服务支出.
4.社会保障和就业(类)   0  万元:主要用于ⅩⅩ市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)  0   万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余   0 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
法制办2015 年度一般公共预算支出38.92万元,其中:基本支出27.11万元,项目支出  11.81万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况
县法制办2015年度政府性基金支出 0万元中:基本支出     0万元,项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.139287 万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.139287万元。其中:
公务用车购置支出  0  万元。……
公务用车运行支出2.139287万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,法制办开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出2.139287 万元。
(三)公务接待费支出0元。
三公经费支出增减情况说明:
2015年本部门机关三公经费支出2.14万元,比2014年减少1.3万元,下降了37.79%,主要原因是2015年没有公务接待,还有下乡使用公车减少。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出38.922292万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增4.692292万元,增长13.7 %。主要原因是:基本支出增加6.842892万元,而项目支出只减少2.1506万元。根据本部门实际情况填写。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额 18万元,其中:采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出18万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆  1辆,其中,一般公务用车1辆。