天等县投资促进局2014年部门决算公开(补充公开)

发布时间:2016-06-29 11:00
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来源:财政局
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天等县投资促进局
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
第一部分:县投资促进局概况
一、主要职能
第二部分:县投资促进局2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:县投资促进局2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
 
 
 
第一部分:县投资促进局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。
(二)承办县招商引资中的各项具体事项,调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议;配合有关部门协调做好投资软环境建设的有关工作。
(三)受县人民政府委托,牵头组织全县性重大对外招商引资活动;参与中国—东盟博览会有关项目招商的工作;指导和协调全县赴国(境)外举办招商活动。
(四)负责策划、组织实施县组团参加国内外重大的投资洽谈活动;负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作。牵头负责县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
(五)受县人民政府委托。负责国内区域和兄弟市间经济技术合作、对口支援及其常设机构的日常工作。根据县人民政府授权,负责本级年度招商引资奖励工作的组织和实施。
(六)根据县人民政府的授权,依据国家和自治区内有关法律、法规、受理、协调和处理县外投资者投诉事项;对县外投资者投诉的受理、处理工作实施检查、知道、协调、监督,向下一级投诉机构或本级受诉单位交办、转办投放事项并进行跟踪督办;根据县人民政府的授权,在办理投诉事务中负责调查、转办、督查、协调等工作和提出行政处分建议。
(七)根据市场经济发展规划,建立和管理全县招商引资项目数据库,组织开展有关项目前期工作,协调项目储备的工作,采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。
(八)负责我县招商网站的建设与管理,并指导全县招商促进机构联网,发布招商引资信息,开展网络招商;负责全县招商引资有关数字统计;综合分析国内外招商引资动态,向县领导及有关部门提供招商投资信息及提出工作建议。
(九)负责与市主管招商引资、投资促进工作部门的业务联系;负责我县驻外省及外省驻我县办事机构有关招商引资业务的联络工作。
(十)做好特色工业园区基础设施建设,并为入园企业(项目)提供优质服务。
(十一)承办县人民政府交办的其他事项。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:县投资促进局2014年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 68.29 一、一般公共服务支出  68.29
二、事业收入   二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    ……  
    ……  
       
本年收入合计   本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额   结余分配  
 上年结转   年末结转与结余  
       
收入总计 68.29 支出总计 68.29
         
 

 
表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计  68.29  68.29          
 201 68.29  68.29           
  款  20103 5.85 5.85          
    项   2010301 3.93 3.93          
   2010399 1.92 1.92          
   20113 62.44 62.44          
   2011301 33.85 33.85          
   2011302 1.37 1.37          
   3011308 27.22 27.22          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 68.29 37.78  30.51       
 201 68.29  37.78  30.51      
  款  20103 5.85 3.93  1.62      
    项   2010301 3.93 3.93         
   2010399 1.92   1.92       
   20113 62.44 33.85  28.59       
   2011301 33.85 33.85        
   2011302 1.37   1.37      
   2011308 27.22   27.22      
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 68.29  一、一般公共服务支出 18 68.29   68.29  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
  7   …… 24      
  8   …… 25      
  9   …… 26      
  10   …… 27      
  11     28  
本年收入合计 12   本年支出合计 29  
年初财政拨款结转和结余 13   年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17 68.29  合计 34 68.29 
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 68.29  37.78 30.51
 201 68.29  37.78  30.51
  款  20103 5.85 3.93  1.62
    项   2010301 3.93 3.93   
   2010399 1.92   1.92 
   20113 62.44 33.85  28.59 
   2011301 33.85 33.85  
   2011302 1.37   1.37
   2011308 27.22   27.22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  37.78  32.64  5.14
工资福利支出    32.64  
  基本工资    9.67  
  津贴补贴    22.05  
  ……      
  ……      
  绩效工资    0.92  
  其他工资福利支出      
商品和服务支出     5.14 
  办公费     1.71
  维修(护)费      0.44
 差旅费     0.68 
  培训费     0.34
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      1.97
对个人和家庭的补助      
  离休费      
  退休费      
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……      
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 5 0 2.5     2.5  2.5 5    2.5    2.5  2.5 
 

 
 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类 无  无       无         无        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 
 

 
第三部分:县投资促进局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计68.29万元。
1.财政拨款收入68.29万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余0万元。
   (二)支出总计68.29万元。包括:
1.一般公共服务(类)68.29万元:主要用于在职职工工资的发放、办公室日常开支和开展各种招商引资活动费用支出等
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
县投资促进局2014 年度一般公共预算支出68.29万元,其中:基本支出37.78万元,项目支出30.51万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
县投资促进局2014年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算2.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:
公务用车购置支出0万元;
公务用车运行支出2.5万元。主要用于县内因公出行以及开展招商业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
  • 公务接待费支出2.5万元。主要用于国内外客商到我县考察、洽谈项目所产生的食宿等接待费用,2014年共接待国内外客商31批次共116人。
  • “三公经费”支出与去年相比,因14年没有组团外出考察,因此因公出国(境)今年支出决算为0。其他与去年相持平。