天等县地震局2015年决算公开

发布时间:2016-11-29 03:17
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来源:财政局
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天等县地震局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:地震局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:地震局2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:地震局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:地震局概况
一、  主要职能
在县人民政府的领导下,承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项资职责。
二、部门决算单位构成
本局行政编制5人,其中局长1名,副局长1名,管理人员3名。实有在编人数为5人,其中局长1名,副局长1名,主任科员1名,副主任科员1,名管理人员2名。共6名。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:地震 2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款  95.68 一、一般公共服务支出 95.68
二、事业收入  0 二、外交支出  0
三、事业单位经营收入  0 三、教育支出  0
四、其他收入  0 四、科学技术支出  0
    五、文化体育与传媒支出  0
    ……  
    ……  
       
本年收入合计 35.68 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额  0 结余分配  0
 上年结转 0.6 年末结转与结余  0
       
收入总计 95.68 支出总计  95.68
         
 

表二:收入决算表
单位:万元                    
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 95.68 95.68          
               
  款                
    项                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 98.68           
             
  款              
    项               
 201 一般公共服务支出 0.04          
 20103 政府办公室及相关构事务 0.04          
 2010302 一般行政管理事务 0.04          
 220 国土海洋气象等支出  95.65          
22004  地震事务 95.65           
  行政运行             
2200401   43.02          
 
2200402 一般行政管理事务 52.63          
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 95.6 95.68 一、一般公共服务支出 18 95.68    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19      
  3   三、教育支出 20      
  4   四、科学技术支出 21      
  5   五、文化体育与传媒支出 22      
  6   六、社会保障和就业支出 23      
本年收入合计 12  95.09 本年支出合计 29  95.68
年初财政拨款结转和结余 13 0.06 年末结转和结余 30  
一般公共预算财政拨款 14     31  
政府性基金预算财政拨款 15     32  
  16     33  
合计 17  95.68 合计 34 95.68
 
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 95.68    
       
  款        
    项         
 201  一般公共服务支出 0.04    
         
20103 政府办公室及相关事务 0.04    
2010302 一般行政管理事务 0.04    
220
 
国土海洋气象等支出 95.65    
22004 地震事务 9565    
 
 
2200401
行政运营 43.02    
 
 
2200402
 
一般行政管理事务 52.63    
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计  956849.34    
工资福利支出  364081.23    
  基本工资      
  津贴补贴      
  ……      
  ……      
  绩效工资      
  其他工资福利支出      
商品和服务支出  125566.11    
  办公费      
  印刷费      
  ……      
  ……      
  税金及附加费用      
  其他商品和服务支出      
对个人和家庭的补助  65572.00    
  离休费      
  退休费      
  ……      
  ……      
  购房补贴      
  其他对个人和家庭的补助支出      
……其他资本性支出  401530.00    
  ……      
  ……      
贷款转贷及产权参股      
  国内贷款      
  产权参股      
  其他贷款转贷及产权参股支出      
其他支出      

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  0.3  0  0  0  0    0 0   0 0   0.3
 

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表  
                    单位:万元  
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余  
 
 合  计                      
 类                        
 款                        
 项                        
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
 

第三部分:地震局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 95.09 万元。
1.财政拨款收入 95  万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入    0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入    0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 0.60   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
   (二)支出总计 95.68 万元。包括:
1.一般公共服务(类) 95.68 万元:主要用于地震事务。
1、一般公共支出0.4万元。
2、办公室及相关机构事务0.4万。
3、国土海洋气象等支出95.65万元。
4、地震事务95.65万元。
5、行政运行43.02万元。
6、一般行政管理事务52.63万元。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015 年度一般公共预算支出   95.68  万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出     万元,项目支出   0万元。
……(按功能分类项级科目列示分析
四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;减少原因:取消公务用车;公务接待费支出决算 0.3  万元,比2014年减少0.56万元,公务接待5批共计25人次比2014年减少5批28人次,公务接待减少原因:上级领导下来督检各项工作用餐部分由政府接待,本单位外出业务学习减少,兄弟县相互业务交流、业务学习减少。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 0.03万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少4.81 万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额  7万元,其中:政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆.