天等县委宣传部2017年部门预算及“三公” 经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 09:40
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来源:财政局
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天等县委宣传部2017年部门预算及“三公”
经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
一、单位基本情况 
(一)基本职能
中共天等县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;2.引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;3.从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;4.规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;5.管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;6.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;7.指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;8.负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;9.完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置情况 
本部设6个内设机构:办公室、宣传股、理论股、新闻股、文明办、未成年人思想道德建设办公室,下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。
二、人员构成情况
 本部编制13人,现有在职干部职工12人,退休3人,下属事业单位天等县网络舆情管理中心编制5人,在职4人,天等县新闻中心编制5人,在职5人。
 
第二部分:中共天等县委宣传部2017年部门预算报表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:县党委宣传部 单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 526.55     一、一般公共服务 468.56 一、基本支出 202.55
    1.经费拨款 526.55     二、外交 0     1.工资福利支出 148.58
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 27.53
  (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 26.44
  (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 324
  (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
  (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 322
  (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 31.53     3.对个人和家庭的补助 2
  (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
  (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 12.53     5.转移性支出 0
  (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 0     7.债务还本支出 0
        十三、农林水事务 0     8.基本建设支出 0
        十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
        十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
        十六、商业服务业等事务 0    
        十七、金融监管等事务支出 0    
        十八、援助其他地区支出 0    
        十九、国土资源气象等事务 0    
        二十、住房保障支出 13.93    
        二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 526.55 本  年  支  出  合  计 526.55 本  年  支  出  合  计 526.55
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 526.55 支  出  总  计 526.55 支  出  总  计 526.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算02表
2017年一般公共预算支出表
编制单位:县党委宣传部 单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
       
** ** ** ** 1 2 3
      合计 526.55 526.55 324
201     一般公共服务支出 468.56 468.56 324
  201 33     宣传事务 468.56 468.56 324
    201   33 01     行政运行(宣传事务) 96.17 96.17 0
    201   33 02     一般行政管理事务(宣传事务) 322 322 322
    201   33 50     事业运行(宣传事务) 48.39 48.39 0
    201   33 99     其他宣传事务支出 2 2 2
208     社会保障和就业支出 31.53 31.53 0
  208 05     行政事业单位离退休 26.08 26.08 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 7.17 7.17 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 18.91 0
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 0
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.14 1.14 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.56 0.56 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0
210     医疗卫生与计划生育支出 12.53 12.53 0
  210 11     行政事业单位医疗 12.53 12.53 0
    210   11 01     行政单位医疗 5.67 5.67 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.29 1.29 0
    210   11 03     公务员医疗补助 5.34 5.34 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23 0
221     住房保障支出 13.93 13.93 0
  221 02     住房改革支出 13.93 13.93 0
    221   02 01     住房公积金 13.93 13.93 0
 
预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:县党委宣传部 单位:万元
支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码   科目名称 一般公共预算
                       
           
    合计 202.55                
301   工资福利支出 148.58 302   商品和服务支出 27.53 303   对个人和家庭的补助 26.44
301 01 基本工资 77.37 302 01 办公费 5.57 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 30.95 302 02 印刷费 0.22 303 02 退休费 7.17
301 03 奖金 3.5 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 其他社会保障缴费 8.33 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.44 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 5.23 302 06 电费 0.66 303 06 救济费 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.22 302 07 邮电费 0.66 303 07 医疗费 5.34
301 09 职业年金 0 302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 3.71 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 13.93
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.44 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.22 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 1.19 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 2.32        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 11.58        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.53        
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
 
  单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
  2017年预算数 2016年预算数 2017年比2016年增减% 2017年预算数 2016年预算数 2017年比2016年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计        10 10 0              10 10 0
(一)因公出国(境)费用     0     0
(二)公务接待费 10 10 0 10 10 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费     0     0
   2.公务用车购置费     0     0
 
 
 
 
 
 
    预算05表
2017年部门基金支出表
编制单位:县党委宣传部   单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 无  无     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
预算06表
2017年部门预算收支总表
编制单位:县党委宣传部 单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 526.55     一、一般公共服务 468.56 一、基本支出 202.55
    1.经费拨款 526.55     二、外交 0     1.工资福利支出 148.58
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 27.53
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 26.44
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 324
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 322
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 31.53     3.对个人和家庭的补助 2
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 12.53     5.转移性支出 0
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 0     7.债务还本支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.基本建设支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    4.其他收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
    2.经营收入安排的资金 0     二十、住房保障支出 13.93    
    3.其他收入安排的资金 0     二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 526.55 本  年  支  出  合  计 526.55 本  年  支  出  合  计 526.55
五、上年结余收入 0     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 0         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 526.55 支  出  总  计 526.55 支  出  总  计 526.55
             
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预算07表
2017年部门收入总表
编制单位:县党委宣传部 单位:万元
科目编码     单位名称 总计 一般公共预算拨款                     纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
    合计 经费拨款                     合计         合计       合计      
              小计                                            
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 526.55 526.55 526.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 468.56 468.56 468.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 33     宣传事务 468.56 468.56 468.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 01     行政运行(宣传事务) 96.17 96.17 96.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 02     一般行政管理事务(宣传事务) 322 322 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 50     事业运行(宣传事务) 48.39 48.39 48.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 99     其他宣传事务支出 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 31.53 31.53 31.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 26.08 26.08 26.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 7.17 7.17 7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 18.91 18.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 26   财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   26 02  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.14 1.14 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.56 0.56 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 12.53 12.53 12.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 12.53 12.53 12.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 5.67 5.67 5.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.29 1.29 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 5.34 5.34 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 13.93 13.93 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 13.93 13.93 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 13.93 13.93 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                             
 
 
 
 
 
预算08表
2017年部门预算支出总表
编制单位:县党委宣传部
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出
    合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 526.55 202.55 148.58 27.53 26.44 324 0 322 2 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 468.56 144.56 117.04 27.53 0 324 0 322 2 0 0 0 0 0 0 0
  201 33     宣传事务 468.56 144.56 117.04 27.53 0 324 0 322 2 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 01     行政运行(宣传事务) 96.17 96.17 74.57 21.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 02     一般行政管理事务(宣传事务) 322 0 0 0 0 322 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 50     事业运行(宣传事务) 48.39 48.39 42.46 5.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   33 99     其他宣传事务支出 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 31.53 31.53 24.36 0 7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 26.08 26.08 18.91 0 7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 7.17 7.17 0 0 7.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.91 18.91 18.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 4.31 4.31 4.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 1.14 1.14 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 0.56 0.56 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.23 0.23 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.35 0.35 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 12.53 12.53 7.19 0 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 12.53 12.53 7.19 0 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 5.67 5.67 5.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 02     事业单位医疗 1.29 1.29 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 5.34 5.34 0 0 5.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.225 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 13.93 13.93 0 0 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 13.93 13.93 0 0 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 13.93 13.93 0 0 13.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算 526.55 万元,同比增加 28.28 万元,同比增长 5.68 %。
一般公共预算拨款526.55万元,同比增加28.28 万元,同比增长5.68 %。其中:经费拨款526.55 万元,同比增加28.28 万元,同比增长5.68%。
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
上年结余收入 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0%,其中:一般公共预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算526.55 万元,基本支出 202.55 万元,占支出总预算的 38.47  %,同比增加 31.98 万元,同比增长18.75%;项目支出 324  万元,占支出总预算的61.53  %,同比减少 3.7 万元,同比下降 1.13 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:
一般公共服务类科目 468.56万元,占支出总预算 88.99%,同比增加 26.56 万元,增长 6.01 %;社会保障和就业类科目 31.53 万元,占支出总预算 5.99 %,同比减少 2.56 万元,下降 7.51 %;医疗卫生类科目 12.53 万元,占支出总预算 2.38 %,同比增加 2.19 万元,增长 21.18 %;住房保障支出类科目 13.93 万元,占支出总预算 2.65 %,同比增加 2.09 万元,增长 17.65 %。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算 202.55 万元,占支出总预算 38.47 %,同比增加 31.98 万元,增长 18.75 %。
工资福利支出预算 148.58 万元,占基本支出预算 73.35 %,同比增加 22.1万元,增长 17.47 %。
商品和服务支出预算 27.53 万元,占基本支出预算 13.59 %,同比增加 13.38 万元,增长94.56 %。
对个人和家庭的补助支出预算 26.44 万元,占基本支出预算 13.05 %,同比减少 3.5 万元,下降 11.69 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 324 万元,占支出总预算 61.53 %,同比减少 3.7 万元,下降1.13 %。
商品和服务支出预算 322 万元,占项目支出预算99.38%,同比减少 3.8 万元,下降1.17 %。
对个人和家庭的补助支出预算 2 万元,占项目支出预算 0.62%,同比增加 0.10 万元,增长 5.26 %。
其他支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出 526.55 万元,其中:基本支出 202.55 万元, 项目支出 324 万元。
其中:行政运行(宣传事务)96.17万元,事业运行(宣传事务)48.39万元,财政对基本养老保险基金的补助23.22万元,财政对工伤保险基金的补助0.23万元,财政对生育保险基金的补助0.35万元,财政对失业保险基金的补助0.56万元,归口管理的行政单位离退休7.17万元,行政单位医疗5.67万元,公务员医疗补助5.34万元,其他医疗保障支出0.23万元,事业单位医疗1.29万元,住房公积金13.93万元,全部是基本支出预算。主要用于本部及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(宣传事务)322万元,其他宣传事务支出2万元,全部是项目支出预算,具体项目内容及资金使用计划如下:1.县新闻中心工作经费1万元;2.《今日天等》专项经费55万元;3.未成年人思想道德建设工作经费1万元;4.精神文明建设工作经费1万元;5.微信公众平台运转经费2万元;6.县网络舆情管理中心工作经费1万元;7.县委中心组理论学习经费1万元;8.宣传经费30万元;9.对外宣传报道奖励经费2万元;10.与新华社广西分社公共事件新闻报道合作经费30万元; 11.2017年度全县重点党报党刊征订经费200万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 10 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 10 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  10 万元,比2016年初预算 10 万元减少 0 万元,同比下降 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元。
2.公务接待费2017年预算 10  万元,同比持平,主要是安排接待上级领导调研、记者采访等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算  0 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  0 万元,同比减少 0 万元,下降 0 %,主要是从2016年1月1日起实行公务用车改革,单位车辆由县应急公务用车管理办公室统一管理,本部已无公务用车可支配,所以无费用发生。