天等县进结镇人民政府2017年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 04:40
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来源:财政局
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 天等县进结镇人民政府2017年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
 
第一部分:部门概况
     一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务,创造发展环境;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理,促进稳定和谐;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
 (二)机构设置情况 
    进结镇政府设置7个内设办公室:党政综合办公室、纪检办公室、人大办公室、计生办公室、食品安全办公室、综治办公室、民政办公室。设置镇直属事业单位6个:社会保障服务中心、计划生育服务站、林业站、水保站、文化广播站、国土规建环保安监站。
· 二、人员构成情况
 行政编制36人,实际在编人员31人;工勤编制3人,实际在编2人;事业编制共计28人,实际在编21人。其他人员:大学生村官1人,党建组织员1人,公益性岗位2人,临时聘用人员7人(含镇保洁员)。具体情况如下:
  (1)进结镇政府行政编制36人,工勤编制3人,实际行政人员在编31人,工勤在编2人;
  (2)进结镇人口与计划生育服务站编制13人,实际在编11人;
  (3)进结镇林业站编制1人,实际在编1人;
  (4)进结镇水土保持站编制1人,实际在编1人;
  (5)进结镇文化广播电视站编制2人,实际在编1人;
  (6)进结镇社会保障服务中心编制4人,实际在编3人;
  (7)国土规建环保安监站7人,实际在编4人;
(8)其他人员情况:大学生村官1人,党建组织员1人,公益性岗位2人,临时聘用人员7人(含镇保洁员5人)。
 
第二部分:天等县进结镇人民政府 2017年部门预算报表
           
          预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位:进结镇         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 777.91     一、一般公共服务 562.34 一、基本支出 761.13
    1.经费拨款 777.91     二、外交       1.工资福利支出 538.35
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 124.82
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 97.96
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 16.78
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 5.58     2.商品和服务支出 2.10
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 118.23     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 33.64     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务 11.87     7.债务还本支出  
        十三、农林水事务 10.34     8.基本建设支出  
        十四、交通运输       9.其他资本性支出  
        十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出 14.68
        十六、商业服务业等事务      
        十七、金融监管等事务支出      
        十八、援助其他地区支出      
        十九、国土资源气象等事务      
        二十、住房保障支出 35.92    
        二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 777.91 本  年  支  出  合  计 777.91 本  年  支  出  合  计 777.91
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
           
           
收      入      总      计 777.91 支  出  总  计 777.91 支  出  总  计 777.91
 
            预算02表
        2017年一般公共预算支出表
编制单位:进结镇     单位:万元
科目编码     科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** 1 2 3
      合计 777.91 761.13 16.78
201     一般公共服务支出 562.34 557.43 4.91
  201 01     人大事务 2.10   2.10
    201   01 04     人大会议 2.10   2.10
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 317.69 314.88 2.81
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 214.51 214.51  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.81   2.81
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 100.37 100.37  
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 61.29 61.29  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 61.29 61.29  
  201 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25  
    201   99 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25  
207     文化体育与传媒支出 5.58 5.58  
  207 04     新闻出版广播影视 5.58 5.58  
    207   04 04     广播 5.58 5.58  
208     社会保障和就业支出 118.23 118.23  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 16.19 16.19  
    208   01 09     社会保险经办机构 16.19 16.19  
  208 05     行政事业单位离退休 98.81 98.81  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 29.51 29.51  
    208   05 02     事业单位离退休 8.59 8.59  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.71 60.71  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 0.25 0.25  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.25 0.25  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.97 2.97  
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.46 1.46  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.61 0.61  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.91 0.91  
210     医疗卫生与计划生育支出 33.64 33.64  
  210 11     行政事业单位医疗 33.64 33.64  
    210   11 01     行政单位医疗 11.78 11.78  
    210   11 02     事业单位医疗 6.18 6.18  
    210   11 03     公务员医疗补助 15.02 15.02  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.66 0.66  
212     城乡社区支出 11.87   11.87
  212 05     城乡社区环境卫生 11.87   11.87
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.87   11.87
213     农林水支出 10.34 10.34  
  213 02     林业 5.35 5.35  
    213   02 04     林业事业机构 5.35 5.35  
  213 03     水利 4.99 4.99  
    213   03 04     水利行业业务管理 4.99 4.99  
221     住房保障支出 35.92 35.92  
  221 02     住房改革支出 35.92 35.92  
    221   02 01     住房公积金 35.92 35.92  
 
                      预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位:进结镇               单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 761.13                
301   工资福利支出 538.35 302   商品和服务支出 124.82 303   对个人和家庭的补助 97.96
301 01 基本工资 188.94 302 01 办公费 53.15 303 01 离休费  
301 02 津贴补贴 95.79 302 02 印刷费 0.55 303 02 退休费 38.10
301 03 奖金 8.66 302 03 咨询费   303 03 退职(役)费  
301 04 其他社会保障缴费 21.85 302 04 手续费   303 04 抚恤金  
301 06 伙食补助费   302 05 水费 1.10 303 05 生活补助  
301 07 绩效工资 12.42 302 06 电费 1.65 303 06 救济费  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 60.71 302 07 邮电费 1.65 303 07 医疗费 15.02
301 09 职业年金   302 08 取暖费   303 08 助学金  
301 99 其他工资福利支出 149.98 302 09 物业管理费   303 09 奖励金  
        302 11 差旅费 9.90 303 10 生产补贴  
        302 12 因公出国(境)费用   303 11 住房公积金 36.43
        302 13 维修(护)费   303 12 提租补贴  
        302 14 租赁费   303 13 购房补贴  
        302 15 会议费 1.10 303 14 采暖补贴  
        302 16 培训费 0.55 303 15 物业管理补贴  
        302 17 公务接待费 3.03 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 8.41
        302 18 专用材料费          
        302 24 被装购置费          
        302 25 专用燃料费          
        302 26 劳务费          
        302 27 委托业务费          
        302 28 工会经费 6.07        
        302 29 福利费          
        302 31 公务用车运行维护费 16.80        
        302 39 其他交通费用 27.90        
        302 40 税金及附加费用          
        302 99 其他商品和服务支出 1.38        
 
            预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
             
            单位:万元
项          目 全口径     其中:一般公共预算    
2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计 20 20   16.8 16.8 0
(一)因公出国(境)费用            
(二)公务接待费 20 20        
(三)公务用车费       16.8 16.8  
   1.公务用车运行费       16.8 16.8  
   2.公务用车购置费            
 
                              预算05表
2017年部门基金支出表
编制单位:进结镇                         单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          预算06表
2017年部门预算收支总表
编制单位:进结镇         单位:万元
收            入   支                  出      
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 777.91     一、一般公共服务 562.34 一、基本支出 761.13
    1.经费拨款 777.91     二、外交       1.工资福利支出 538.35
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防       2.商品和服务支出 124.82
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全       3.对个人和家庭的补助 97.96
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育   二、项目支出 16.78
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术       1.工资福利支出  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒 5.58     2.商品和服务支出 2.10
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       八、社会保障和就业 118.23     3.对个人和家庭的补助  
      (6)捐赠收入安排的资金       九、社会保险基金支出       4.对企事业单位的补贴  
      (7)政府住房基金收入安排的资金       十、医疗卫生和计划生育支出 33.64     5.转移性支出  
      (8)其他收入安排的资金       十一、节能环保       6.债务利息支出  
二、政府性基金拨款       十二、城乡社区事务 11.87     7.债务还本支出  
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十三、农林水事务 10.34     8.基本建设支出  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十四、交通运输       9.其他资本性支出  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务       10.其他支出 14.68
    3.教育收费收入安排的资金       十六、商业服务业等事务      
    4.其他收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出      
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出      
    1.事业收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务      
    2.经营收入安排的资金       二十、住房保障支出 35.92    
    3.其他收入安排的资金       二十一、粮油物资储备事务      
        二十二、预备费      
        二十三、国有资本经营预算支出      
        二十四、其他支出      
        二十五、转移性支出      
        二十六、债务还本支出      
        二十七、债务付息支出      
        二十八、债务发行费用支出      
本  年  收  入  合  计 777.91 本  年  支  出  合  计 777.91 本  年  支  出  合  计 777.91
五、上年结余收入       二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转           1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转           2.项目支出结转  
    3.其他结转          
           
收      入      总      计 777.91 支  出  总  计 777.91 支  出  总  计 777.91
 
 
 
 
                                                  预算07表  
            2017年部门收入总表
编制单位:进结镇                                   单位:万元  
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款                     政府性基金拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金   未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入  
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金                 合计 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金   经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算结转 政府性基金拨款结转 结它结转  
小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金    
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26  
      合计 777.91 777.91 777.91                                                  
201     一般公共服务支出 562.34 562.34 562.34                                                  
  201 01     人大事务 2.10 2.10 2.10                                                  
    201   01 04     人大会议 2.10 2.10 2.10                                                  
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 317.69 317.69 317.69                                                  
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 214.51 214.51 214.51                                                  
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.81 2.81 2.81                                                  
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 100.37 100.37 100.37                                                  
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 61.29 61.29 61.29                                                  
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 61.29 61.29 61.29                                                  
  201 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25 181.25                                                  
    201   99 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25 181.25                                                  
207     文化体育与传媒支出 5.58 5.58 5.58                                                  
  207 04     新闻出版广播影视 5.58 5.58 5.58                                                  
    207   04 04     广播 5.58 5.58 5.58                                                  
208     社会保障和就业支出 118.23 118.23 118.23                                                  
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 16.19 16.19 16.19                                                  
    208   01 09     社会保险经办机构 16.19 16.19 16.19                                                  
  208 05     行政事业单位离退休 98.81 98.81 98.81                                                  
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 29.51 29.51 29.51                                                  
    208   05 02     事业单位离退休 8.59 8.59 8.59                                                  
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.71 60.71 60.71                                                  
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 0.25 0.25 0.25                                                  
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.25 0.25 0.25                                                  
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.97 2.97 2.97                                                  
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.46 1.46 1.46                                                  
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.61 0.61 0.61                                                  
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.91 0.91 0.91                                                  
210     医疗卫生与计划生育支出 33.64 33.64 33.64                                                  
  210 11     行政事业单位医疗 33.64 33.64 33.64                                                  
    210   11 01     行政单位医疗 11.78 11.78 11.78                                                  
    210   11 02     事业单位医疗 6.18 6.18 6.18                                                  
    210   11 03     公务员医疗补助 15.02 15.02 15.02                                                  
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.66 0.66 0.66                                                  
212     城乡社区支出 11.87 11.87 11.87                                                  
  212 05     城乡社区环境卫生 11.87 11.87 11.87                                                  
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.87 11.87 11.87                                                  
213     农林水支出 10.34 10.34 10.34                                                  
  213 02     林业 5.35 5.35 5.35                                                  
    213   02 04     林业事业机构 5.35 5.35 5.35                                                  
  213 03     水利 4.99 4.99 4.99                                                  
    213   03 04     水利行业业务管理 4.99 4.99 4.99                                                  
221     住房保障支出 35.92 35.92 35.92                                                  
  221 02     住房改革支出 35.92 35.92 35.92                                                  
    221   02 01     住房公积金 35.92 35.92 35.92                                                  
 
                            预算08表
2017年部门预算支出总表
编制单位:进结镇                 单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出       项目支出                    
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 777.91 761.13 538.35 124.82 97.96 16.78   2.10               14.68
201     一般公共服务支出 562.34 557.43 428.62 120.39 8.41 4.91   2.10               2.81
  201 01     人大事务 2.10         2.10   2.10                
    201   01 04     人大会议 2.10         2.10   2.10                
  201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 317.69 314.88 230.71 79.53 4.64 2.81                   2.81
    201   03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 214.51 214.51 148.35 61.52 4.64                      
    201   03 02     一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 2.81         2.81                   2.81
    201   03 50     事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 100.37 100.37 82.36 18.01                        
  201 31     党委办公厅(室)及相关机构事务 61.29 61.29 47.93 13.36                        
    201   31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 61.29 61.29 47.93 13.36                        
  201 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25 149.98 27.50 3.78                      
    201   99 99     其他一般公共服务支出 181.25 181.25 149.98 27.50 3.78                      
207     文化体育与传媒支出 5.58 5.58 4.34 0.73 0.51                      
  207 04     新闻出版广播影视 5.58 5.58 4.34 0.73 0.51                      
    207   04 04     广播 5.58 5.58 4.34 0.73 0.51                      
208     社会保障和就业支出 118.23 118.23 77.91 2.22 38.10                      
  208 01     人力资源和社会保障管理事务 16.19 16.19 13.97 2.22                        
    208   01 09     社会保险经办机构 16.19 16.19 13.97 2.22                        
  208 05     行政事业单位离退休 98.81 98.81 60.71   38.10                      
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 29.51 29.51     29.51                      
    208   05 02     事业单位离退休 8.59 8.59     8.59                      
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.71 60.71 60.71                          
  208 26     财政对基本养老保险基金的补助 0.25 0.25 0.25                          
    208   26 02     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0.25 0.25 0.25                          
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 2.97 2.97 2.97                          
    208   27 01     财政对失业保险基金的补助 1.46 1.46 1.46                          
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.61 0.61 0.61                          
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.91 0.91 0.91                          
210     医疗卫生与计划生育支出 33.64 33.64 18.62   15.02                      
  210 11     行政事业单位医疗 33.64 33.64 18.62   15.02                      
    210   11 01     行政单位医疗 11.78 11.78 11.78                          
    210   11 02     事业单位医疗 6.18 6.18 6.18                          
    210   11 03     公务员医疗补助 15.02 15.02     15.02                      
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.66 0.66 0.66                          
212     城乡社区支出 11.87         11.87                   11.87
  212 05     城乡社区环境卫生 11.87         11.87                   11.87
    212   05 01     城乡社区环境卫生 11.87         11.87                   11.87
213     农林水支出 10.34 10.34 8.86 1.47                        
  213 02     林业 5.35 5.35 4.61 0.74                        
    213   02 04     林业事业机构 5.35 5.35 4.61 0.74                        
  213 03     水利 4.99 4.99 4.26 0.73                        
    213   03 04     水利行业业务管理 4.99 4.99 4.26 0.73                        
221     住房保障支出 35.92 35.92     35.92                      
  221 02     住房改革支出 35.92 35.92     35.92                      
    221   02 01     住房公积金 35.92 35.92     35.92                      
 
第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算777.91万元,同比增加 181.01万元,同比增长 0.30 %。
一般公共预算拨款562.34万元,同比减少 34.56 万元,同比下降5.79 %。其中:经费拨款562.34万元,同比减少34.56万元,同比下降 5.79%。
(二)支出预算说明。
 2017年支出总预算 777.91 万元,基本支出  761.13万元,占支出总预算的 97.84  %,同比增加 174.20 万元,同比增长 29.68 %;项目支出 16.78  万元,占支出总预算的 2.16 %,同比增加 6.82 万元,同比增长 68.47 %。
1.按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:一般公共服务类科目562.34万元,占支出总预算64.61%;同比增加 176.66 万元,增长 45.80 %,文化体育与传媒类科目5.58万元,占支出总预算0.72%;同比减少 0.64万元,下降 10.29 %,社会保障和就业类科目118.23万元,占支出总预算15.20%;同比减少 16.36 万元,下降 12.16 %,医疗卫生类科目33.64万元,占支出总预算4.32%;同比增加 7.43 万元,增长 28.35 %,城乡社区事务类科目11.87万元,占支出总预算1.53%;同比增加 8.42 万元,增长 244.06 %,农林水事务类科目10.34万元,占支出总预算1.33%;同比减少 1.56 万元,下降 13.11 %,住房保障支出类科目35.92万元,占支出总预算4.61%,同比增加 7.07 万元,增长 24.51 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算761.13万元,占支出总预算 97.84 %,同比增加 174.2 万元,增长 29.68 %。
工资福利支出预算 538.35 万元,占基本支出预算 70.73 %,同比增加 132.24 万元,增长 32.56 %。
商品和服务支出预算 124.82 万元,占基本支出预算 16.40 %,同比增加  51.74万元,增长 70.80 %。
对个人和家庭的补助支出预算 97.96 万元,占基本支出预算 12.87 %,同比减少 9.78 万元,下降 9.08 %。
(2)项目支出预算。
项目支出预算 16.78 万元,占支出总预算 2.16 %,同比增加 6.82 万元,增长 68.47 %。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出777.91万元,其中:基本支出761.13万元,项目支出16.78万元。具体支出预算如下:
  基本支出761.13万元。主要用于党委政府等部门为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
  项目支出16.78万元。其中,人大例会经费,主要用于2017年人大例会工作开支;征兵工作经费,主要用于2017年全镇的征兵工作开支;自身建设经费,主要用于全镇各项自身建设的开支;村安全员工资,主要用于给安全员发放工资补助;保洁员工资,主要用于给保洁员发放工资补助。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算 36.8 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 20 万元,公务用车运行维护费支出预算 16.8 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算  36.8 万元,比2016年初预算 36.8 万元减少(增加) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2.公务接待费2017年预算  20 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,主要是用于安排扶贫、危改、民政、清洁乡村、计生等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算  16.8 万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算  16.8 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %,公务用车运行维护费主要用于开展工作过程中执行公务、以及开展扶贫、危改、民政、清洁乡村、计生等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算  0 万元,同比增加 0 万元,增长 0 %。