天等县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 09:46
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来源:财政局
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天等县妇女联合会2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
                                                                   
第一部分:部门概况
一、单位基本情况
(一)基本职能
县妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责是:
1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
2.紧密围绕县委和县府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设,积极促进经济的发展和社会的进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。
3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训,全面提高我县妇女素质。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事。
6.指导我县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,促进祖国统一。
7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。
8.承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9.承办县委、县府交办的有关事项。
(二)机构设置情况
天等县妇女联合会设3个职能机构:办公室、妇女维权发展部、儿童工作部。 
二、人员构成情况
天等县妇联属机关行政全额拨款单位,设有5个编制,目前在编5人,有退休人员1人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:2017年部门预算报表
2017年部门财政拨款收支总表预算01表)
                                         单位:万元
收            入 支                  出
项             目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数 项            目 预算数
一、一般公共预算拨款 52.7658 一、一般公共服务 49.078348 一、基本支出 45.9658 一、一般公共预算拨款 52.7658
1.经费拨款 52.7658 二、外交 0 1.工资福利支出 28.4753 1.经费拨款 52.7658
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 0 2.商品和服务支出 6.64935 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0
(1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 0 3.对个人和家庭的补助 10.8412 (1)专项收入安排的资金 0
(2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 0 二、项目支出 18.8 (2)行政事业性收费收入安排的资金 0
(3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 0 1.工资福利支出 0 (3)罚没收入安排的资金 0
(4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 0 2.商品和服务支出 18.8 (4)国有资本经营收入安排的资金 0
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 9.637477 3.对个人和家庭的补助 0 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0
(6)捐赠收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 0 4.对企事业单位的补贴 0 (6)捐赠收入安排的资金 0
(7)政府住房基金收入安排的资金 0 十、医疗卫生和计划生育支出 3.353887 5.转移性支出 0 (7)政府住房基金收入安排的资金 0
(8)其他收入安排的资金 0 十一、节能环保 0 6.债务利息支出 0 (8)其他收入安排的资金 0
二、政府性基金拨款 0 十二、城乡社区事务 0 7.债务还本支出 0 二、政府性基金拨款 0
    十三、农林水事务 0 8.基本建设支出 0    
    十四、交通运输 0 9.其他资本性支出 0    
    十五、资源勘探电力信息等事务 0 10.其他支出 0    
    十六、商业服务业等事务 0        
    十七、金融监管等事务支出 0        
    十八、援助其他地区支出 0        
    十九、国土资源气象等事务 0        
    二十、住房保障支出 2.696088        
    二十一、粮油物资储备事务 0        
    二十二、预备费 0        
    二十三、国有资本经营预算支出 0        
    二十四、其他支出 0        
    二十五、转移性支出 0        
    二十六、债务还本支出 0        
    二十七、债务付息支出 0        
    二十八、债务发行费用支出 0        
本年收入合计 52.7658 本年支出合计 64.7658 本年支出合计 64.7658 本年收入合计 52.7658
五、上年结余收入 12     二十五、结转下年   三、结转下年   五、上年结余收入 12
    1.公共财政预算拨款结转 12       1.基本支出结转   1.公共财政预算拨款结转 12
    2.政府性基金结转 0       2.项目支出结转   2.政府性基金结转 0
               
               
收      入      总      计 64.7658 支  出  总  计 64.7658 支  出  总  计 64.7658 收   入   总    计 64.7658
2017年一般公共预算支出表预算02表)                            
                                                                             单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
      合计 64.7658 45.9658 18.8
201     一般公共服务支出 49.078348 30.278348 18.8
  201 29     群众团体事务 49.078348 30.278348 18.8
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 30.278348 30.278348 0
    201   29 02     一般行政管理事务(群众团体事务) 12.8 0 12.8
    201   29 99     其他群众团体事务支出 6 0 6
208     社会保障和就业支出 9.637477 9.637477 0
  208 05     行政事业单位离退休 9.52514 9.52514 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 5.03166 5.03166 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49348 4.49348 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.112337 0.112337 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.044935 0.044935 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.067402 0.067402 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.353887 3.353887 0
  210 11     行政事业单位医疗 3.353887 3.353887 0
    210   11 01     行政单位医疗 1.348044 1.348044 0
    210   11 03     公务员医疗补助 1.951843 1.951843 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.054 0.054 0
221     住房保障支出 2.696088 2.696088 0
  221 02     住房改革支出 2.696088 2.696088 0
    221   02 01     住房公积金 2.696088 2.696088 0
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门一般公共预算基本支出表 预算03表)                                                                                                                        单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 一般公共预算
    合计 45.9658                
301   工资福利支出 28.475261 302   商品和服务支出 6.649348 303   对个人和家庭的补助 10.841191
301 01 基本工资 13.1244 302 01 办公费 1.08 303 01 离休费 0
301 02 津贴补贴 8.808 302 02 印刷费 0.04 303 02 退休费 5.03166
301 03 奖金 0.535 302 03 咨询费 0 303 03 退职(役)费 0
301 04 其他社会保障缴费 1.514381 302 04 手续费 0 303 04 抚恤金 0
301 06 伙食补助费 0 302 05 水费 0.08 303 05 生活补助 0
301 07 绩效工资 0 302 06 电费 0.12 303 06 救济费 0
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4.49348 302 07 邮电费 0.12 303 07 医疗费 1.951843
301 09 职业年金 0 302 08 取暖费 0 303 08 助学金 0
301 99 其他工资福利支出 0 302 09 物业管理费 0 303 09 奖励金 0
        302 11 差旅费 0.72 303 10 生产补贴 0
        302 12 因公出国(境)费用 0 303 11 住房公积金 2.696088
        302 13 维修(护)费 0 303 12 提租补贴 0
        302 14 租赁费 0 303 13 购房补贴 0
        302 15 会议费 0.08 303 14 采暖补贴 0
        302 16 培训费 0.04 303 15 物业管理补贴 0
        302 17 公务接待费 0.22 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.1616
        302 18 专用材料费 0        
        302 24 被装购置费 0        
        302 25 专用燃料费 0        
        302 26 劳务费 0        
        302 27 委托业务费 0        
        302 28 工会经费 0.449348        
        302 29 福利费 0        
        302 31 公务用车运行维护费 0        
        302 39 其他交通费用 3.6        
        302 40 税金及附加费用 0        
        302 99 其他商品和服务支出 0.1        
 
 
 
 
 
2017年部门“三公”经费支出预算表 预算04表)                                                                                                                        单位:万元                                                               
项          目 全口径 其中:一般公共预算
  2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减% 2016年预算数 2017年预算数 2017年比2016年增减%
*        * 1 2 3 4 5 6
一、“三公”经费小计  0.5 0.5 0  0.5 0.5 0
(一)因公出国(境)费用  0  0 0  0  0 0
(二)公务接待费 0.5  0.5 0  0.5  0.5 0
(三)公务用车费   0 0   0 0
   1.公务用车运行费  0  0 0  0  0 0
   2.公务用车购置费  0  0 0  0  0 0
 
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2017年部门基金支出表预算05表)
                                    单位:万元                                        
科目编码 科目名称
 
总计
 
基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
2017年部门预算收支总表预算06表) 
                                                                 单位:万元                                              
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数 项目(按支出经济科目分类) 预算数
一、公共财政预算拨款 52.7658     一、一般公共服务 49.078348 一、基本支出 45.9658
    1.经费拨款 52.7658     二、外交 0     1.工资福利支出 28.475261
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0     三、国防 0     2.商品和服务支出 6.649348
      (1)专项收入安排的资金 0     四、公共安全 0     3.对个人和家庭的补助 10.841191
      (2)行政事业性收费收入安排的资金 0     五、教育 0 二、项目支出 18.8
      (3)罚没收入安排的资金 0     六、科学技术 0     1.工资福利支出 0
      (4)国有资本经营收入安排的资金 0     七、文化体育与传媒 0     2.商品和服务支出 18.8
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     八、社会保障和就业 9.637477     3.对个人和家庭的补助 0
      (6)捐赠收入安排的资金 0     九、社会保险基金支出 0     4.对企事业单位的补贴 0
      (7)政府住房基金收入安排的资金 0     十、医疗卫生和计划生育支出 3.353887     5.转移性支出 0
      (8)其他收入安排的资金 0     十一、节能环保 0     6.债务利息支出 0
二、政府性基金拨款 0     十二、城乡社区事务 0     7.债务还本支出 0
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十三、农林水事务 0     8.基本建设支出 0
    1.国有资本经营收入安排的资金 0     十四、交通运输 0     9.其他资本性支出 0
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0     十五、资源勘探电力信息等事务 0     10.其他支出 0
    3.教育收费收入安排的资金 0     十六、商业服务业等事务 0    
    4.其他收入安排的资金 0     十七、金融监管等事务支出 0    
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0     十八、地震灾后恢复重建支出 0    
    1.事业收入安排的资金 0     十九、国土资源气象等事务 0    
    2.经营收入安排的资金 0     二十、住房保障支出 2.696088    
    3.其他收入安排的资金 0     二十一、粮油物资储备事务 0    
        二十二、预备费 0    
        二十三、国有资本经营预算支出 0    
        二十四、其他支出 0    
        二十五、转移性支出 0    
        二十六、债务还本支出 0    
        二十七、债务付息支出 0    
        二十八、债务发行费用支出 0    
本  年  收  入  合  计 52.7658 本  年  支  出  合  计 64.7658 本  年  支  出  合  计 64.7658
五、上年结余收入 12     二十五、结转下年   三、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转 12         1.基本支出结转  
    2.政府性基金结转 0         2.项目支出结转  
    3.其他结转 0        
           
收      入      总      计 64.7658 支  出  总  计 64.7658 支  出  总  计 64.7658
 
 

2 2017年部门收入总表预算07表)
单位:万元
科目编码 单位名称 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款
 
 
纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款
 
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计
 
国有资本经营收入安排的资金
 
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金
 
教育收费收入安排的资金
 
其他收入安排的资金
 
合计
 
事业收入安排的资金
 
经营收入安排的资金
 
其他收入安排的资金
 
合计
 
一般公共预算结转
 
政府性基金拨款结转
 
结它结转
 
      小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金
** **   ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
      合计 64.7658 52.7658 52.7658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
201     一般公共服务支出 49.078348 37.07835 37.078348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
  201 29     群众团体事务 49.078348 37.07835 37.078348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 30.278348 30.27835 30.278348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   29 02     一般行政管理事务(群众团体事务) 12.8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0
    201   29 99     其他群众团体事务支出 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 9.637477 9.637477 9.637477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 9.52514 9.52514 9.52514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 5.03166 5.03166 5.03166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49348 4.49348 4.49348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.112337 0.112337 0.112337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.044935 0.044935 0.044935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.067402 0.067402 0.067402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.353887 3.353887 3.353887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 3.353887 3.353887 3.353887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 1.348044 1.348044 1.348044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 1.951843 1.951843 1.951843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 2.696088 2.696088 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 2.696088 2.696088 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 2.696088 2.696088 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
2 017年部门预算支出总表预算08表)
单位:万元
 
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
      合计 64.7658 45.9658 28.475261 6.649348 10.841191 18.8 0 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0
201     一般公共服务支出 49.078348 30.278348 22.4674 6.649348 1.1616 18.8 0 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0
  201 29     群众团体事务 49.078348 30.278348 22.4674 6.649348 1.1616 18.8 0 18.8 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   29 01     行政运行(群众团体事务) 30.278348 30.278348 22.4674 6.649348 1.1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   29 02     一般行政管理事务(群众团体事务) 12.8 0 0 0 0 12.8 0 12.8 0 0 0 0 0 0 0 0
    201   29 99     其他群众团体事务支出 6 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
208     社会保障和就业支出 9.637477 9.637477 4.605817 0 5.03166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 05     行政事业单位离退休 9.52514 9.52514 4.49348 0 5.03166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 01     归口管理的行政单位离退休 5.03166 5.03166 0 0 5.03166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.49348 4.49348 4.49348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208 27     财政对其他社会保险基金的补助 0.112337 0.112337 0.112337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 02     财政对工伤保险基金的补助 0.044935 0.044935 0.044935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208   27 03     财政对生育保险基金的补助 0.067402 0.067402 0.067402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210     医疗卫生与计划生育支出 3.353887 3.353887 1.402044 0 1.951843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  210 11     行政事业单位医疗 3.353887 3.353887 1.402044 0 1.951843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 01     行政单位医疗 1.348044 1.348044 1.348044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 03     公务员医疗补助 1.951843 1.951843 0 0 1.951843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    210   11 99     其他行政事业单位医疗支出 0.054 0.054 0.054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221     住房保障支出 2.696088 2.696088 0 0 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221 02     住房改革支出 2.696088 2.696088 0 0 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221   02 01     住房公积金 2.696088 2.696088 0 0 2.696088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算64.7658万元,同比减少2.2782万元,同比下降3.4%。
一般公共预算拨款64.7658万元,同比减少2.2782万元,同比下降3.4%。其中:经费拨款64.7658万元,同比减少2.2782万元,同比下降3.4%。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算64.7658万元,基本支出45.9658万元,占支出总预算的70.97%,同比减少7.2782万元,同比下降13.67%;项目支出18.8万元,占支出总预算的29.03%,同比增加5万元,同比增长36.23%。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
一般公共服务49.078348万元,占支出总预算的75.78%,同比增加3.463557万元,同比增长7.6%。
社会保障和就业9.637477万元,占支出总预算的14.88%,同比减少5.252212万元,同比下降35.27%。
医疗卫生和计划生育支出3.353887万元,占支出总预算的5.18%,同比增加0.007758万元,同比增长0.23%。
住房保障支出2.696088万元,占支出总预算的4.16%,同比减少0.496466万元,同比下降15.55%。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出预算基本支出45.9658万元,占支出总预算的70.97%,同比减少7.2782万元。
工资福利支出预算28.475261万元,占基本支出预算61.95%,同比减少5.385677万元,同比下降15.9%。
商品和服务支出预算6.649348万元,占基本支出预算14.47%,同比增加2.742124万元,同比增长70.18%。
对个人和家庭的补助支出预算10.841191万元,占基本支出预算23.58%,同比减少4.634611万元,同比下降29.95%。
2.项目支出预算。
项目支出预算18.8万元,占支出总预算29.03%,同比增加5万元,同比增长36.23%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出64.7658万元,其中:基本支出45.9658万元,项目支出18.8万元。
基本支出45.9658万元。主要用于妇联为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出18.8万元,(具体项目内容及资金使用计划)
                                                  单位:万元
项目内容 资金来源 资金使用计划 备注
经费拨款 商品和服务支出
    妇女儿童活动经费 6 6  
    桂财行[2016]91号下达2016年“儿童家园(之家)”第一批自治区奖补资金 12 12  
桂财行[2016]106号提前下达2017年自治区本级妇女儿童事业发展专项补助经费(儿童家园) 0.8 0.8  
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,与2016年初预算0.5万元持平。其中:
1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比无增减;
2.公务接待费2017年预算0.5万元,同比无增减;
3.公务用车费2017年预算0万元,同比无增减。