天等县农机局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
|
来源:预算股
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目    录

 

第一部分:天等县农业机械化事业局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县农业机械化事业局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:天等县农业机械化事业局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 第一部分:部门概况

 一、主要职责

(一)基本职能

    1、贯彻和执行国家、自治区有关农业机械管理的法律、法规和政策,并对执法情况进行监督检查;拟定并组织实施农业机械化发展规划,指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械化社会化服务;按规定负责农业机械安全监督管理工作;组织推广应用适合当地实际的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目,组织开展农业机械的教育培训和维修工作;负责农业机械化事业的统计工作;法律、法规规定的其他职责。

    2、对农业机械依法进行技术检验和安全检查,核发号牌、行驶证或者准用证;对农业机械驾驶、操作人员依法进行考核、发证、年检、年审,对驾驶、操作人员进行安全教育;依法勘查、处理道路外的农业机械事故。

    3、做好农业机械管理工作人员和农业机械驾驶、操作、维修人员及其他专业技术人员的培训工作。

    4、组织推广应用适合当地实行的农业机械新机具、新技术和先进管理方法,参与开发适合当地农业和农村发展的各种农业机械化科技项目。对经过试验证明具有先进性和适用性的农业机械产品进行推广。

    5、承办上级有关部门及县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

天等县农机局是政府的行政职能部门,内设办公室、管理股,下设监理站、推广站和农机校三个所属二层机构。

二、预算部门单位构成

 农机局本局行政及所属事业单位总编制人数为22人,实有在职在编人数为21人;其中:

1、农机局行政编制5人,实有在职在编7人,离休0人,退休6人;

2、监理站事业编制8人,实有在职在编6人,退休2人;

3、推广站事业编制4人,实有在职在编4人,退休2人;

4、农机校事业编制5人,实有在职在编4人,退休7人。

 

第二部分:天等县农业机械化事业局 2017年部门预算报表













预算01表


2017年部门财政拨款收支总表


编制单位:县农机局



单位:万元


收            入


支                  出





项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数


一、一般公共预算拨款

256.36

一、一般公共服务


一、基本支出

245.86


 1.经费拨款

245.86

二、外交


    1.工资福利支出

155.78


 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

10.50

三、国防


    2.商品和服务支出

24.84


(1)专项收入安排的资金


四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

65.24


(2)行政事业性收费收入安排的资金

7.00

五、教育


二、项目支出

10.50


(3)罚没收入安排的资金

3.50

六、科学技术


    1.工资福利支出



(4)国有资本经营收入安排的资金


七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

10.50


(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


八、社会保障和就业

64.82

    3.对个人和家庭的补助



      (6)捐赠收入安排的资金


九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴



(7)政府住房基金收入安排的资金


十、医疗卫生和计划生育支出

14.42

    5.转移性支出



(8)其他收入安排的资金


十一、节能环保


    6.债务利息支出



二、政府性基金拨款


十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出





十三、农林水事务

162.52

    8.基本建设支出





十四、交通运输


    9.其他资本性支出





十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出





十六、商业服务业等事务







十七、金融监管等事务支出







十八、援助其他地区支出







十九、国土资源气象等事务







二十、住房保障支出

14.60






二十一、粮油物资储备事务







二十二、预备费







二十三、国有资本经营预算支出







二十四、其他支出







二十五、转移性支出







二十六、债务还本支出







二十七、债务付息支出







二十八、债务发行费用支出





本  年  收  入  合  计

256.36

本  年  支  出  合  计

256.36

本  年  支  出  合  计

256.36


五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年



    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转



    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转

















收      入      总      计

256.36

支  出  总  计

256.36

支  出  总  计

256.36






预算02表

2017年一般公共预算支出表

编制单位:县农机局

单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

256.36

245.86

10.50

208



社会保障和就业支出

64.82

64.82


  208

05


  行政事业单位离退休

63.56

63.56


    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

25.29

25.29


    208

  05

02

    事业单位离退休

13.94

13.94


    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.33

24.33


  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.26

1.26


    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65


    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24


    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.36

0.36


210



医疗卫生与计划生育支出

14.42

14.42


  210

11


  行政事业单位医疗

14.42

14.42


    210

  11

01

    行政单位医疗

7.30

7.30


    210

  11

03

    公务员医疗补助

6.77

6.77


    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.35

0.35


213



农林水支出

162.52

152.02

10.50

  213

01


  农业

162.52

152.02

10.50

    213

  01

01

    行政运行(农业)

152.02

152.02


    213

  01

02

    一般行政管理事务(农业)

3.50


3.50

    213

  01

10

    执法监管

4.00


4.00

    213

  01

22

    农业生产支持补贴

3.00


3.00

221



住房保障支出

14.60

14.60


  221

02


  住房改革支出

14.60

14.60


    221

  02

01

    住房公积金

14.60

14.60












预算03表

2017年部门一般公共预算基本支出表

编制单位:县农机局





单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

245.86









301


工资福利支出

155.78

302


商品和服务支出

24.84

303


对个人和家庭的补助

65.24

301

01

基本工资

84.15

302

01

办公费

4.95

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

29.96

302

02

印刷费

0.21

303

02

退休费

39.23

301

03

奖金

3.46

302

03

咨询费


303

03

退职(役)费


301

04

其他社会保障缴费

8.91

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

0.42

303

05

生活补助


301

07

绩效工资

4.98

302

06

电费

0.63

303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

24.33

302

07

邮电费

0.63

303

07

医疗费

6.77

301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

3.38

303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

14.60





302

13

维修(护)费


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费

0.42

303

14

采暖补贴






302

16

培训费

0.21

303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费

1.12

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

4.64





302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费

2.43









302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

9.96









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.49











预算04表

2017年部门“三公”经费支出预算表







单位:万元

项          目

全口径



其中:一般公共预算



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

2.00

2.00

0

2.00

2.00

0

(一)因公出国(境)费用







(二)公务接待费

2.00

2.00

0

2.00

2.00

0

(三)公务用车费







   1.公务用车运行费







   2.公务用车购置费






















预算05表

2017年部门基金支出表

编制单位:县农机局









单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16





















 






预算06表

2017年部门预算收支总表

编制单位:县农机局





单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

256.36

    一、一般公共服务


一、基本支出

245.86

    1.经费拨款

245.86

    二、外交


    1.工资福利支出

155.78

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

10.50

    三、国防


    2.商品和服务支出

24.84

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

65.24

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

7.00

    五、教育


二、项目支出

10.50

      (3)罚没收入安排的资金

3.50

    六、科学技术


    1.工资福利支出


      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

10.50

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

64.82

    3.对个人和家庭的补助


      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

14.42

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款


    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务

162.52

    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出


    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

14.60



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出






    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

256.36

本  年  支  出  合  计

256.36

本  年  支  出  合  计

256.36

五、上年结余收入


    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转




    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

256.36

支  出  总  计

256.36

支  出  总  计

256.36














预算07表

2017年部门收入总表

编制单位:县农机局













科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12




合计

256.36

256.36

245.86

10.50


7.00

3.50






208



社会保障和就业支出

64.82

64.82

64.82










  208

05


  行政事业单位离退休

63.56

63.56

63.56










    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

25.29

25.29

25.29










    208

  05

02

    事业单位离退休

13.94

13.94

13.94










    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.33

24.33

24.33










  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.26

1.26

1.26










    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

0.65










    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.24










    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.36

0.36

0.36










210



医疗卫生与计划生育支出

14.42

14.42

14.42










  210

11


  行政事业单位医疗

14.42

14.42

14.42










    210

  11

01

    行政单位医疗

7.30

7.30

7.30










    210

  11

03

    公务员医疗补助

6.77

6.77

6.77










    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.35

0.35

0.35










213



农林水支出

162.52

162.52

152.02

10.50


7.00

3.50






  213

01


  农业

162.52

162.52

152.02

10.50


7.00

3.50






    213

  01

01

    行政运行(农业)

152.02

152.02

152.02










    213

  01

02

    一般行政管理事务(农业)

3.50

3.50


3.50



3.50






    213

  01

10

    执法监管

4.00

4.00


4.00


4.00







    213

  01

22

    农业生产支持补贴

3.00

3.00


3.00


3.00







221



住房保障支出

14.60

14.60

14.60










  221

02


  住房改革支出

14.60

14.60

14.60










    221

  02

01

    住房公积金

14.60

14.60

14.60










 












预算08表

2017年部门预算支出总表

编制单位:县农机局








单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9




合计

256.36

245.86

155.78

24.84

65.24

10.50


10.50


208



社会保障和就业支出

64.82

64.82

25.59


39.23





  208

05


  行政事业单位离退休

63.56

63.56

24.33


39.23





    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

25.29

25.29



25.29





    208

  05

02

    事业单位离退休

13.94

13.94



13.94





    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.33

24.33

24.33







  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

1.26

1.26

1.26







    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.65

0.65

0.65







    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.24

0.24







    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.36

0.36

0.36







210



医疗卫生与计划生育支出

14.42

14.42

7.65


6.77





  210

11


  行政事业单位医疗

14.42

14.42

7.65


6.77





    210

  11

01

    行政单位医疗

7.30

7.30

7.30







    210

  11

03

    公务员医疗补助

6.77

6.77



6.77





    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.35

0.35

0.35







213



农林水支出

162.52

152.02

122.54

24.84

4.64

10.50


10.50


  213

01


  农业

162.52

152.02

122.54

24.84

4.64

10.50


10.50


    213

  01

01

    行政运行(农业)

152.02

152.02

122.54

24.84

4.64





    213

  01

02

    一般行政管理事务(农业)

3.50





3.50


3.50


    213

  01

10

    执法监管

4.00





4.00


4.00


    213

  01

22

    农业生产支持补贴

3.00





3.00


3.00


221



住房保障支出

14.60

14.60



14.60





  221

02


  住房改革支出

14.60

14.60



14.60





    221

  02

01

    住房公积金

14.60

14.60



14.60





               第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算256.36万元,同比减少239.19万元,同比下降48.27%。

一般公共预算拨款256.36万元,同比减少239.19万元,同比下降48.27%。其中:经费拨款245.86万元,同比减少244.19万元,同比下降49.83%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金10.5万元,同比增加5万元,同比增长47.62%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%;。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算256.36万元,基本支出245.86万元,占支出总预算的95.90 %,同比增加17.81万元,同比增长7.81%;项目支出 10.5万元,占支出总预算的4.1 %,同比减少257万元,同比下降96.07%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为28类,其中:

社会保障和就业类科目64.82万元,占支出总预算25.28%,同比减少21.51万元,下降24.92,医疗卫生和计划生育支出类科目14.42万元,占支出总预算5.62%,同比增加3.27万元,增长29.33,农林水事务类科目162.52万元,占支出总预算63.40%,同比减少223.42万元,下降57.89,住房保障支出类科目14.6万元,占支出总预算5.70%,同比增加2.47万元,增长20.36%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算245.86万元,占支出总预算95.90%,同比增加17.81万元,增长7.81%。

工资福利支出预算155.78万元,占基本支出预算63.36%,同比增加(减少)万元,增长(下降)%。

商品和服务支出预算24.84万元,占基本支出预算10.10%,同比增加(减少)万元,增长(下降)%。

对个人和家庭的补助支出预算65.24万元,占基本支出预算26.54%,同比增加(减少)万元,增长(下降)%。

2)项目支出预算。

项目支出预算10.5万元,占支出总预算4.10%,同比增加(减少)万元,增长(下降)%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出256.36万元,其中:基本支出245.86万元, 项目支出10.5万元。

(一)基本支出预算(按经济分类科目):

主要用于工资福利支出155.78万元、商品和服务支出24.84万元和对个人和家庭补助支出65.24万元三大方面,其中工资福利支出包含基本工资84.15万元,津贴补贴29.96万元,奖金3.46万元,其他社会保障缴费8.91万元,绩效工资4.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.33万元;商品和服务支出主要包含有办公费4.95万元,印刷费0.21万元,水费0.42万元,电费0.63万元,邮电费0.63万元,差旅费3.38万元,会议费0.42万元,培训费0.21万元,公务接待费1.12万元;工会经费2.43万元,其他交通费用6.96万元,其他商品和服务支出0.49万元;对个人和家庭的补助主要包含有退休费39.23万元,医疗费6.77万元,住房公积金14.60万元,其他对个人和家庭的补助支出4.64万元。

(二)项目支出:商品和服务支出10.5万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年一般公共资金安排的“三公”经费预算情况。2017年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年初预算2万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。主要用于自治区及市到我县检查农机安全相关工作的公务接待以及开展业务活动需要开支的公务接待工作等,其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    2.公务接待费2017年预算2万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.公务用车费2017年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2017年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

 四、其他重要事项情况说明。

    (一)2017年机关运行经费安排情况

2017年天等县农业机械化事业局的机关运行经费财政拨款预算10.82万元,较2016 年预算增加6.07 万元,上升56.10 %,主要原因为天等县农机安全监理站上路执法及年检费用增加。

(二)2017年部门预算政府采购情况

2017 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。原因:单位没有政府采购计划。

(三)2017年国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 31 日,天等县农业机械化事业局共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2017年部门预算安排购置车辆0辆

(四)2017年部门预算绩效管理情况

2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款5.50万元2017年,天等县农业机械化事业局实行绩效目标管理的项目3个,涉及财政拨款预算10.5万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目3个,涉及财政拨款预算10.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[503]县农机局.xls