广西崇左市天等县环境保护局 2016年部门决算

发布时间:2017-10-25 12:00
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来源:经建股
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   第一部分:天等县环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:天等县环境保护局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天等县环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:天等县环境保护局概况

一、主要职能

(一)办公室

工作职责:

1.协助局领导组织协调局机关和直属单位工作

2.承担公文处理、档案管理、政务信息、机要保密和重要工作对外接待工作;

3.负责局人事管理、劳动工资、干部年度考核工作;

4.负责管理机关后勤保障和离退休干部的管理工作;

5.承担县环境保护委员会办公室日常工作;

6.负责县(市)环保部门双重管理事务性工作;

7.负责本辖区涉外环境保护事务的联系和协调;

8.承办局长办公会议交办的其他事项。

(二)污染物排放总量控制股

工作职责:

1.组织实施申报登记、排污许可证、污染源限期治理和超标排放、危险废物经营许可证、行政代执行等环境管理制度;

2.负责全县各类污染源污染物排放标准的统一监督管理;

3.组织编制和实施污染物总量控制计划、污染控制区划和环境功能区划;

4.组织拟订和监督实施污染排放总量控制计划,协调解决跨区域重大环境问题;

6.负责指导城市环保基础设施建设的立项申报;

7.承办局长办公会议交办的其他事项。

(三)自然生态与农村环境保护股

工作职责:

1.组织实施国家、自治区、市有关自然生态保护政策、法规和规章,负责监督管理本辖区自然生态保护工作;

2.组织编制和指导全县自然生态保护与建设区划、规划;

3.指导和监督矿区复垦、生态破坏恢复整治、石漠化防治工作,负责农村生态环境保护;

4.指导辖区内各级生态示范区建设和生态农业建设;

5.监督辖区内生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;

6.组织调处重大生态破坏事件;

7.承办局长办公会议交办的其他事项。

(四)核与辐射安全管理股

负责全县核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行上级有关政策、规划、标准,监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治,对核材料的管制和民用核安全设备设施监督管理,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作,承担全县核事故应急委员会办公室的日常工作。

(五)环境影响评价管理股(行政审批股)

承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县人民政府委托会同上级业务部门对全县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见,按规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)科技标准宣传教育股

组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,制定全县环境保护宣传教育纲要并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(七)局机关财务室

负责合理编制单位预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障局机关、监测站、监察大队正常运转的资金需要;审核支出合法性,定期编制财务报告,真实反映单位预算执行情况,并进行财务活动分析。

天等县环境保护局有2个下属参公事业单位,分别为天等县环境监察大队和天等县环境保护监测站。

(一)天等县环境监察大队

  工作职责:

1.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

2.牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(二)天等县环境保护监测站

工作职责:

1.负责全县环境监测、统计和信息发布工作。

2.组织制定全县环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,按上级业务部门要求发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

二、部门决算单位构成

   天等县环境保护局设七个股室,有2个下属参公事业单位,分别为天等县环境监察大队和天等县环境保护监测站。人员构成情况如下:

(一)天等县环境保护局有行政编制6个,现有10人。其中:局长1名;副局长2名;主任科员1名;正科级干部4名(其中3名借调矿办);科员2人,

(二)天等县环境监察大队有编制6个,现有6人。

(三)天等县环境保护监测站有编制7个,现有5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第二部分:天等县环境保护局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支      出


项目

决算数

项目

决算数


一、财政拨款

 648.34

一、一般公共服务支出

 0.26


二、事业收入


二、外交支出



三、事业单位经营收入


三、教育支出



四、其他收入


四、科学技术支出





五、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

 29.10




九、医疗卫生与计划生育支出

 13.79




十、节能环保支出

 707.00


本年收入合计

648.34

本年支出合计

 750.15


 用事业基金弥补收支差额


结余分配



 上年结转

 101.82

年末结转与结余



  其中:项目支出结转和结余

 101.82




收入总计

750.15

支出总计

 750.15



 

表二:收入决算表

单位:万元   

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

648.34

648.34







201

一般公共服务支出

0.26

0.26







20111

纪检监察事务

0.26

0.26







2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26







208

社会保障和就业支出

29.10

29.10







20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55







2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22







2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.33

0.33







20805

行政事业单位离退休

28.55

28.55







2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.56

20.56







2080502

  事业单位离退休

7.98

7.98







210

医疗卫生与计划生育支出

13.79

13.79







21005

医疗保障

13.79

13.79







2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12







2100502

  事业单位医疗

1.83

1.83







2100503

  公务员医疗补助

5.62

5.62







2100599

  其他医疗保障支出

0.23

0.23







211

节能环保支出

605.19

605.19







21101

环境保护管理事务

163.97

163.97







2110101

  行政运行

79.96

79.96







2110102

  一般行政管理事务

84.01

84.01







21102

环境监测与监察

62.10

62.10







2110203

  建设项目环评审查与监督

59.26

59.26







2110299

  其他环境监测与监察支出

2.83

2.83







21103

污染防治

57.62

57.62







2110307

  排污费安排的支出

15.03

15.03







2110399

  其他污染防治支出

42.59

42.59







21104

自然生态保护

321.50

321.50







2110401

  生态保护

57.82

57.82







2110402

  农村环境保护

263.68

263.68







 

                

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

750.15

220.38

529.77





201

一般公共服务支出

0.26

0.26






20111

纪检监察事务

0.26

0.26






2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26






208

社会保障和就业支出

29.10

29.10






20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55






2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22






2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.33

0.33






20805

行政事业单位离退休

28.55

28.55






2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.56

20.56






2080502

  事业单位离退休

7.98

7.98






210

医疗卫生与计划生育支出

13.79

13.79






21005

医疗保障

13.79

13.79






2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12






2100502

  事业单位医疗

1.83

1.83






2100503

  公务员医疗补助

5.62

5.62






2100599

  其他医疗保障支出

0.23

0.23






211

节能环保支出

707.00

177.23

529.77





21101

环境保护管理事务

163.97

117.96

46.01





2110101

  行政运行

79.96

79.96






2110102

  一般行政管理事务

84.01

38.00

46.01





21102

环境监测与监察

62.10

59.26

2.83





2110203

  建设项目环评审查与监督

59.26

59.26






2110299

  其他环境监测与监察支出

2.83


2.83





21103

污染防治

57.87


57.87





2110307

  排污费安排的支出

15.03


15.03





2110399

  其他污染防治支出

42.84


42.84





21104

自然生态保护

423.06


423.06





2110401

  生态保护

57.82


57.82





2110402

  农村环境保护

365.24


365.24





 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

648.34

一、一般公共服务支出

28

0.26

0.26



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31






5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35

29.10

29.10




9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.79

13.79




10


十、节能环保支出

37

707.00

707.00




11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

648.34

本年支出合计

49

750.15

750.15



年初财政拨款结转和结余

23

101.82

年末财政拨款结转和结余

50





  一般公共预算财政拨款

24

101.82


51





  政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

750.15

总计

54

750.15

750.15



 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称



栏次

7

8

9


合计

750.15

220.38

529.77


201

一般公共服务支出

0.26

0.26



20111

纪检监察事务

0.26

0.26



2011102

  一般行政管理事务

0.26

0.26



208

社会保障和就业支出

29.10

29.10



20803

财政对社会保险基金的补助

0.55

0.55



2080304

  财政对工伤保险基金的补助

0.22

0.22



2080305

  财政对生育保险基金的补助

0.33

0.33



20805

行政事业单位离退休

28.55

28.55



2080501

  归口管理的行政单位离退休

20.56

20.56



2080502

  事业单位离退休

7.98

7.98



210

医疗卫生与计划生育支出

13.79

13.79



21005

医疗保障

13.79

13.79



2100501

  行政单位医疗

6.12

6.12



2100502

  事业单位医疗

1.83

1.83



2100503

  公务员医疗补助

5.62

5.62



2100599

  其他医疗保障支出

0.23

0.23



211

节能环保支出

707.00

177.23

529.77


21101

环境保护管理事务

163.97

117.96

46.01


2110101

  行政运行

79.96

79.96



2110102

  一般行政管理事务

84.01

38.00

46.01


21102

环境监测与监察

62.10

59.26

2.83


2110203

  建设项目环评审查与监督

59.26

59.26



2110299

  其他环境监测与监察支出

2.83


2.83


21103

污染防治

57.87


57.87


2110307

  排污费安排的支出

15.03


15.03


2110399

  其他污染防治支出

42.84


42.84


21104

自然生态保护

423.06


423.06


2110401

  生态保护

57.82


57.82


2110402

  农村环境保护

365.24


365.24


 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

131.14

302

商品和服务支出

22.70

310

其他资本性支出



30101

  基本工资

61.14

30201

  办公费

0.69

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

46.61

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

5.68

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

14.34

30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.14

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资


30206

  电费

0.37

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

1.22

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

3.36

30209

  物业管理费


31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助

66.55

30211

  差旅费

1.88

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

28.55

30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股



30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出



30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

1.60

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金


30227

  委托业务费

0.40

307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出



30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

15.72

39906

  赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

38.00

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

0.60





人员经费合计

197.68

公用经费合计

22.70


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

0

0

0

0

5

0.08

0

0.08

0

0

0.08

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

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合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:天等县环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计648.34万元。

1.财政拨款收入648.34万元,为天等县环境保护局本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余101.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计750.15万元。包括:

1.          一般公共服务(类)0.26万元:主要用于纪检事务。 

2、社会保障和就业(类)29.10万元:主要用于环保本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)13.79万元:主要用于环保本级人员医疗保障。

4.节能环保(类)707万元.主要用于自然生态保护、污染防治、建设项目环评审查与监督工作和其他环境与监察工作等。

5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)2016年度收入支出决算增减变动情况
(1)2016年度收入总计750.2万元,比上年887.8万元减少137.6万元,下降15.49%,支出总计750.2万元,比上年887.8万元减少137.6万元,下降15.49%、
(2)2016年度财政拨款收入决算总计750.2万元,比上年887.8万元减少137.6万元,下降15.49%,财政拨款支出决算总计750.2万元,比上年887.8万元减少137.6万元,下降15.49%、
二、
2016 年度一般公共预算支出决算情况。

天等县环境保护局年度一般公共预算支出750.15万元,其中:基本支出220.38万元:主要用于人员经费及日常办公支出。项目支出529.77万元:主要是推进农村集中式饮用水水源保护区划定工作及编制上报工作;环境监测与监察以及农村环境综合整治项目。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

天等县环境保护局2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元,其中:⑴人员经费197.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、其它工资福利支出、退休费。⑵公用经费22.70万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其它交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.08万元;公务接待费与年初预算数5万、减少4.92万元;下降98.4%与上年支出数1.07万元相比,减少0.99万元,下降0.93%。主要原因为严格遵守中央八项规定,从严控制接待标准、从严控制陪餐人数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。单位无此类支出;因已实行车改。

(三)公务接待费支出0.08万元.其中:国内公务接待支出0.08万元,接待批次2次,人次12次,主要为接待市环保局领导现场考察指导工作与督查组。国(境)外公务接待批次0 次.

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出22.70万元,比2015年增加5.9 万元,增长 0.35 %。主要原因是增加(交通补贴)科目用于其他交通费用支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 529.77万元.其中政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出524.89万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。因已实行车改。由政府(车改办)统一管理。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款89.15万元,占年初预算165.90万元的53.73%。

(1)天等国家重点生态功能区县域生态环境质量监测经费59.82万元,此项工作本单位绩效考评自评为优。我县属于广西国家重点生态功能区县域之一,也是崇左市唯一享受国家重点生态功能区转移支付资金的县按照《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》的规定,被考核市县每年需要开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价和考核工作,每月至少开展一次环境质量指标在内的多项环境监测工作,充分发挥监测数据作用,以环境质量变化作为资金使用的衡量标准,以环境质量改善作为目标导向。评价和考核工作结果将做为我县获得国家重点生态功能转移支付资金的主要依据。本局年内根据自治区《环境保护厅、财政厅关于转发2016年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作实施方案的通知》(桂环函〔2015〕1479号)要求,顺利完成了2016年全县环境质量监测工作。实现了预定的绩效。

 

 

(2)天等国家重点生态功能区县域生态环境考核工作经费27.33万元,此项工作本单位绩效考评自评为优。我县属于广西国家重点生态功能区县域之一,也是崇左市唯一享受国家重点生态功能区转移支付资金的县。根据《国家重点生态功能区转移支付办法》的规定,国家重点生态功能区县域生态环境质量考核是国家为评估中央财政转移支付资金对国家重点生态功能区县域生态环境质量改善及保护效果,引导地方政府加强重点生态功能区生态环境保护而设立的一项考核工作。该项考核为财政部门提供前一年度资金使用绩效考核,和下一年度资金分配提供重要技术支撑依据,对生态环境保护力度大、生态环境质量改善的地区予以奖励,对非因不可控因素而导致生态环境恶化的县,适当扣减转移支付。国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作直接用环境质量进行环境监督管理,是环境管理战略转型的生动实践。本局年内认真做好各部门数据的收集整理,多次与区厅进行数据对接,认真领会、核对,按时按质按量完成生态环境质量考核报告编写,得到自治区环保厅的肯定。实现了预定的绩效。

(3)污染防治2万元,此项工作本单位绩效考评自评为优。根据《崇左市环境保护局关于加快推进农村集中式饮用水水源保护区划定工作的函》(崇环函〔2016〕4号)要求,我县需于2016年6月底前完成《农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》以及《农村集中式饮用水水源保护区划定方案》的编制及上报工作。我局按照文件要求开展1000人以上农村集中式饮用水水源保护区划分工作,按要求进行政府采购,请有资质的单位对天等县1000人以上农村集中式饮用水水源地进行水源保护区划分,编制了天等县农村集中式饮用水水源保护区划分,编制了天等县农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告上册和下册,以及天等县农村集中式饮用水水源保护区划定方案。并于2016年11月8日通过了自治区审查。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。