广西崇左市天等县民政局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 12:00
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来源:社保股
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广西崇左市天等县民政局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:天等县民政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:天等县民政局2017年部门预算报表

    表一:2017年部门财政拨款收支总表

    表二:2017年一般公共预算支出表

    表三:2017年部门一般公共预算基本支出表

表四:2017年部门“三公”经费支出预算表

    表五:2017年部门基金支出表

    表六:2017年部门预算收支总表

    表七:2017年部门收入总表

    表八:2017年部门预算支出总表

第三部分:天等县民政局2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区及崇左市关于民政工作的方针政策和法律、法规,起草有关民政工作的规范性文件,研究提出全县民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并组织实施。

2、负责全县社团的登记和年度检查;监督社团执行会费收取标准和财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织;指导、监督社团的登记管理工作。

3、负责县级单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记和年度检查;监督社团执行有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位;指导、监督民办非企业单位登记管理工作。

4、组织、指导拥军优属活动;督促执行各类优扶对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;贯彻落实革命烈士、因公伤亡人员褒扬办法;组织上报全县重点烈士纪念建筑物保护单位;承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

5、负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,督促落实有关政策;指导军地两用人才培训。

6、组织、协调救灾工作;组织核查灾情,统一发布上报灾情;承担有关减灾工作;管理、分配县级有关救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠。

7、建立和实施全县农村五保供养制度、城市居民最低生活保障制度、农村最低生活保障制度、城乡医疗救助制度;组织指导扶贫济困等社会互助活动;承担全县社会福利募捐工作。

8、研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导居民委员会建设;制定社区建设规划和社区服务管理办法及促进发展的政策措施,推进社区建设。

9、贯彻执行国家婚姻管理的政策,负责全县婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

10、拟定全县行政区划总体规划;负责乡、镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更。负责全县行政区域名称的审核、报批工作。

11、承办重要的自然地理实体的地名命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审定。

12、负责全县行政区域界线的勘定和管理。

13、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作,贯彻落实有关政策规定;拟定全县社会福利事业发展规划,执行各类福利设施标准;拟定我县福利彩票发展规划;承担彩票发行任务;执行福利彩票管理办法,管理本级福利资金。

14、负责殡葬管理;指导殡葬服务;推行殡葬改革。

15、贯彻执行儿童收养管理政策;承办儿童收养登记工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

局机关编制17名,其中行政编制15名、事业编制1名、后勤服务事业编制1名;参公事业编制6名;事业编制12名。其中,局长1名,副局长2名,纪检组长1名。局机关设内设9个股室,分别是:

1.办公室;2.民间组织管理股;3.社会福利和社会事务股;4.基层政权和区划地名股;5.救灾救济股;6.低保股;7.财会股;8.优抚股;9.婚姻登记处。

下辖6个二层机构,分别是:低保办、老龄办、县民政福利公司、县福利院和救助站、低收入家庭经济状况核对中心。全县各乡镇还分别设立乡镇民政办,其人员编制及人事任免归乡镇党委、政府管理,业务上受县民政局指导。


 

第二部分:天等县民政局 2017年部门预算报表

2017年部门财政拨款收支总表

 

       预算01

 单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

4,061.98

    一、一般公共服务


一、基本支出

347.23

    1.经费拨款

4,058.98

    二、外交


    1.工资福利支出

220.56

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

3.00

    三、国防


    2.商品和服务支出

38.17

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

88.50

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

3.00

    五、教育


二、项目支出

3,925.75

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

61.98

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

61.80

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

3,725.81

    3.对个人和家庭的补助

3,743.97

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

471.24

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款

58.00

    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出




    十三、农林水事务


    8.基本建设支出




    十四、交通运输


    9.其他资本性支出

58.00



    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出




    十六、商业服务业等事务






    十七、金融监管等事务支出






    十八、援助其他地区支出






    十九、国土资源气象等事务






    二十、住房保障支出

17.94





    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出

58.00





    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

4,119.98

本  年  支  出  合  计

4,272.98

本  年  支  出  合  计

4,272.98

五、上年结余收入

153.00

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

153.00



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转














收      入      总      计

4,272.98

支  出  总  计

4,272.98

支  出  总  计

4,272.98

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年一般公共预算支出表

预算02

 单位:万元

科目编码



科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3




合计

4,214.98

347.23

3,867.75

208



社会保障和就业支出

3,725.81

305.50

3,420.31

  208

02


  民政管理事务

845.05

220.96

624.09

    208

  02

01

    行政运行(民政管理事务)

209.41

204.01

5.40

    208

  02

02

    一般行政管理事务(民政管理事务)

77.80


77.80

    208

  02

03

    机关服务(民政管理事务)

38.31


38.31

    208

  02

04

    拥军优属

10.00


10.00

    208

  02

05

    老龄事务

480.21

16.95

463.26

    208

  02

07

    行政区划和地名管理

2.00


2.00

    208

  02

99

    其他民政管理事务支出

27.32


27.32

  208

05


  行政事业单位离退休

78.35

78.35


    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

48.45

48.45


    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.90

29.90


  208

08


  抚恤

1,035.94


1,035.94

    208

  08

02

    伤残抚恤

495.82


495.82

    208

  08

05

    义务兵优待

100.00


100.00

    208

  08

99

    其他优抚支出

440.12


440.12

  208

09


  退役安置

18.20


18.20

    208

  09

02

    军队移交政府的离退休人员安置

18.20


18.20

  208

10


  社会福利

15.00


15.00

    208

  10

01

    儿童福利

15.00


15.00

  208

11


  残疾人事业

75.00


75.00

    208

  11

04

    残疾人康复

51.00


51.00

    208

  11

99

    其他残疾人事业支出

24.00


24.00

  208

15


  自然灾害生活救助

153.00


153.00

    208

  15

01

    中央自然灾害生活补助

153.00


153.00

  208

19


  最低生活保障

58.75


58.75

    208

  19

01

    城市最低生活保障金支出

3.06


3.06

    208

  19

02

    农村最低生活保障金支出

55.69


55.69

  208

20


  临时救助

22.67


22.67

    208

  20

02

    流浪乞讨人员救助支出

22.67


22.67

  208

21


  特困人员救助供养

66.66


66.66

    208

  21

02

    农村特困人员救助供养支出

66.66


66.66

  208

25


  其他生活救助

1,351.00


1,351.00

    208

  25

02

    其他农村生活救助

1,351.00


1,351.00

  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

6.19

6.19


    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.72

0.72


    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35


    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52


    208

  27

99

    其他财政对社会保险基金的补助

4.61

4.61


210



医疗卫生与计划生育支出

471.24

23.80

447.44

  210

11


  行政事业单位医疗

23.80

23.80


    210

  11

01

    行政单位医疗

7.17

7.17


    210

  11

02

    事业单位医疗

3.18

3.18


    210

  11

03

    公务员医疗补助

12.99

12.99


    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46


  210

13


  医疗救助

419.00


419.00

    210

  13

01

    城乡医疗救助

419.00


419.00

  210

14


  优抚对象医疗

28.44


28.44

    210

  14

01

    优抚对象医疗补助

28.44


28.44

221



住房保障支出

17.94

17.94


  221

02


  住房改革支出

17.94

17.94


    221

  02

01

    住房公积金

17.94

17.94


 

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

预算03

 单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算



合计

347.23









301


工资福利支出

220.56

302


商品和服务支出

38.17

303


对个人和家庭的补助

88.50

301

01

基本工资

113.73

302

01

办公费

7.38

303

01

离休费


301

02

津贴补贴

47.87

302

02

印刷费

0.31

303

02

退休费

48.45

301

03

奖金

5.68

302

03

咨询费


303

03

退职()


301

04

其他社会保障缴费

12.39

302

04

手续费


303

04

抚恤金


301

06

伙食补助费


302

05

水费

0.62

303

05

生活补助


301

07

绩效工资

6.38

302

06

电费

0.93

303

06

救济费


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

34.50

302

07

邮电费

0.93

303

07

医疗费

12.99

301

09

职业年金


302

08

取暖费


303

08

助学金


301

99

其他工资福利支出


302

09

物业管理费


303

09

奖励金






302

11

差旅费

5.03

303

10

生产补贴






302

12

因公出国(境)费用


303

11

住房公积金

17.94





302

13

维修()


303

12

提租补贴






302

14

租赁费


303

13

购房补贴






302

15

会议费

0.62

303

14

采暖补贴






302

16

培训费

0.31

303

15

物业管理补贴






302

17

公务接待费

1.65

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

9.12





302

18

专用材料费










302

24

被装购置费










302

25

专用燃料费










302

26

劳务费










302

27

委托业务费










302

28

工会经费

2.99









302

29

福利费










302

31

公务用车运行维护费










302

39

其他交通费用

16.68









302

40

税金及附加费用










302

99

其他商品和服务支出

0.72





 

 

 

 

 

 

 

2017年部门“三公”经费支出预算表

 

 

预算04

 单位:万元

项          目

全口径



其中:一般公共预算



2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*        *

1

2

3

4

5

6

一、“三公”经费小计

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

(一)因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

(二)公务接待费

1.5

1.5

0

1.5

1.5

0

(三)公务用车费

0

0

0

0

0

0

   1.公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

   2.公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2017年部门基金支出表

 

预算05

 单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

58.00





58.00









58.00


229



其他支出

58.00





58.00









58.00


  229

60


  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.00





58.00









58.00


    229

  60

02

    用于社会福利的彩票公益金支出

58.00





58.00









58.00


 

 

2017年部门预算收支总表

 

                                                                                                                 预算06

                                                                单位:万元

收            入


支                  出




项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

4,061.98

    一、一般公共服务


一、基本支出

347.23

    1.经费拨款

4,058.98

    二、外交


    1.工资福利支出

220.56

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

3.00

    三、国防


    2.商品和服务支出

38.17

      (1)专项收入安排的资金


    四、公共安全


    3.对个人和家庭的补助

88.50

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

3.00

    五、教育


二、项目支出

3,925.75

      (3)罚没收入安排的资金


    六、科学技术


    1.工资福利支出

61.98

      (4)国有资本经营收入安排的资金


    七、文化体育与传媒


    2.商品和服务支出

61.80

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    八、社会保障和就业

3,725.81

    3.对个人和家庭的补助

3,743.97

      (6)捐赠收入安排的资金


    九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (7)政府住房基金收入安排的资金


    十、医疗卫生和计划生育支出

471.24

    5.转移性支出


      (8)其他收入安排的资金


    十一、节能环保


    6.债务利息支出


二、政府性基金拨款

58.00

    十二、城乡社区事务


    7.债务还本支出


三、纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十三、农林水事务


    8.基本建设支出


    1.国有资本经营收入安排的资金


    十四、交通运输


    9.其他资本性支出

58.00

    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


    十五、资源勘探电力信息等事务


    10.其他支出


    3.教育收费收入安排的资金


    十六、商业服务业等事务




    4.其他收入安排的资金


    十七、金融监管等事务支出




四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


    十八、地震灾后恢复重建支出




    1.事业收入安排的资金


    十九、国土资源气象等事务




    2.经营收入安排的资金


    二十、住房保障支出

17.94



    3.其他收入安排的资金


    二十一、粮油物资储备事务






    二十二、预备费






    二十三、国有资本经营预算支出






    二十四、其他支出

58.00





    二十五、转移性支出






    二十六、债务还本支出






    二十七、债务付息支出






    二十八、债务发行费用支出




本  年  收  入  合  计

4,119.98

本  年  支  出  合  计

4,272.98

本  年  支  出  合  计

4,272.98

五、上年结余收入

153.00

    二十五、结转下年


三、结转下年


    1.公共财政预算拨款结转

153.00



    1.基本支出结转


    2.政府性基金结转




    2.项目支出结转


    3.其他结转












收      入      总      计

4,272.98

支  出  总  计

4,272.98

支  出  总  计

4,272.98

 

 

 

 


2017年部门收入总表

 

预算07

         单位:万元

科目编码

单位名称

总计

一般公共预算拨款










政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

一般公共预算结转

政府性基金拨款结转

结它结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**


**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26




合计

4,272.98

4,061.98

4,058.98

3.00


3.00







58.00










153.00

153.00



208



社会保障和就业支出

3,725.81

3,572.81

3,569.81

3.00


3.00

















153.00

153.00



  208

02


  民政管理事务

845.05

845.05

842.05

3.00


3.00





















    208

  02

01

    行政运行(民政管理事务)

209.41

209.41

209.41
























    208

  02

02

    一般行政管理事务(民政管理事务)

77.80

77.80

74.80

3.00


3.00





















    208

  02

03

    机关服务(民政管理事务)

38.31

38.31

38.31
























    208

  02

04

    拥军优属

10.00

10.00

10.00
























    208

  02

05

    老龄事务

480.21

480.21

480.21
























    208

  02

07

    行政区划和地名管理

2.00

2.00

2.00
























    208

  02

99

    其他民政管理事务支出

27.32

27.32

27.32
























  208

05


  行政事业单位离退休

78.35

78.35

78.35
























    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

48.45

48.45

48.45
























    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.90

29.90

29.90
























  208

08


  抚恤

1,035.94

1,035.94

1,035.94
























    208

  08

02

    伤残抚恤

495.82

495.82

495.82
























    208

  08

05

    义务兵优待

100.00

100.00

100.00
























    208

  08

99

    其他优抚支出

440.12

440.12

440.12
























  208

09


  退役安置

18.20

18.20

18.20
























    208

  09

02

    军队移交政府的离退休人员安置

18.20

18.20

18.20
























  208

10


  社会福利

15.00

15.00

15.00
























    208

  10

01

    儿童福利

15.00

15.00

15.00
























  208

11


  残疾人事业

75.00

75.00

75.00
























    208

  11

04

    残疾人康复

51.00

51.00

51.00
























    208

  11

99

    其他残疾人事业支出

24.00

24.00

24.00
























  208

15


  自然灾害生活救助

153.00






















153.00

153.00



    208

  15

01

    中央自然灾害生活补助

153.00






















153.00

153.00



  208

19


  最低生活保障

58.75

58.75

58.75
























    208

  19

01

    城市最低生活保障金支出

3.06

3.06

3.06
























    208

  19

02

    农村最低生活保障金支出

55.69

55.69

55.69
























  208

20


  临时救助

22.67

22.67

22.67
























    208

  20

02

    流浪乞讨人员救助支出

22.67

22.67

22.67
























  208

21


  特困人员救助供养

66.66

66.66

66.66
























    208

  21

02

    农村特困人员救助供养支出

66.66

66.66

66.66
























  208

25


  其他生活救助

1,351.00

1,351.00

1,351.00
























    208

  25

02

    其他农村生活救助

1,351.00

1,351.00

1,351.00
























  208

27


  财政对其他社会保险基金的补助

6.19

6.19

6.19
























    208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

0.72

0.72

0.72
























    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.35

0.35

0.35
























    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.52

0.52

0.52
























    208

  27

99

    其他财政对社会保险基金的补助

4.61

4.61

4.61
























210



医疗卫生与计划生育支出

471.24

471.24

471.24
























  210

11


  行政事业单位医疗

23.80

23.80

23.80
























    210

  11

01

    行政单位医疗

7.17

7.17

7.17
























    210

  11

02

    事业单位医疗

3.18

3.18

3.18
























    210

  11

03

    公务员医疗补助

12.99

12.99

12.99
























    210

  11

99

    其他行政事业单位医疗支出

0.46

0.46

0.46
























  210

13


  医疗救助

419.00

419.00

419.00
























    210

  13

01

    城乡医疗救助

419.00

419.00

419.00
























  210

14


  优抚对象医疗

28.44

28.44

28.44
























    210

  14

01

    优抚对象医疗补助

28.44

28.44

28.44
























221



住房保障支出

17.94

17.94

17.94
























  221

02


  住房改革支出

17.94

17.94

17.94
























    221

  02

01

    住房公积金

17.94

17.94

17.94
























229



其他支出

58.00












58.00














  229

60


  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

58.00












58.00














    229

  60

02

    用于社会福利的彩票公益金支出

58.00












58.00














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算支出总表

 

预算08

         单位:万元

科目编码



科目名称

总计

基本支出




项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16




合计

4,272.98

347.23

220.56

38.17

88.50

3,925.75

61.98

61.80

3,743.97






58.00


208



社会保障和就业支出

3,725.81

305.50

209.75

38.17

57.58

3,420.31

61.98

61.80

3,296.53








  208

02


  民政管理事务

845.05

220.96

173.67

38.17

9.12

624.09

10.32

61.80

551.97








    208

  02

01

    行政运行(民政管理事务)

209.41

204.01

161.22

34.82

7.96

5.40

5.40










    208

  02

02

    一般行政管理事务(民政管理事务)

77.80





77.80


47.80

30.00








    208

  02

03

    机关服务(民政管理事务)

38.31





38.31


10.00

28.31








    208

  02

04

    拥军优属

10.00





10.00



10.00








    208

  02

05

    老龄事务

480.21

16.95

12.45

3.35

1.16

463.26



463.26








    208

  02

07

    行政区划和地名管理

2.00





2.00


2.00









    208

  02

99

    其他民政管理事务支出

27.32





27.32

4.92

2.00

20.40








  208

05


  行政事业单位离退休

78.35

78.35

29.90


48.45












    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

48.45

48.45



48.45












    208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.90

29.90

29.90














  208

08


  抚恤

1,035.94





1,035.94



1,035.94








    208

  08

02

    伤残抚恤

495.82





495.82



495.82








    208

  08

05

    义务兵优待

100.00





100.00



100.00








    208

  08

99

    其他优抚支出

440.12





440.12



440.12








  208

09


  退役安置

18.20





18.20



18.20








    208

  09

02

    军队移交政府的离退休人员安置

18.20





18.20



18.20








  208

10


  社会福利

15.00





15.00



15.00








    208

  10

01

    儿童福利

15.00





15.00



15.00








  208

11


  残疾人事业

75.00





75.00



75.00








    208

  11

04

    残疾人康复

51.00





51.00



51.00








    208

  11

99

    其他残疾人事业支出

24.00





24.00



24.00








  208

15


  自然灾害生活救助

153.00





153.00



153.00








    208

  15

01

    中央自然灾害生活补助

153.00





153.00



153.00








  208

19


  最低生活保障

58.75





58.75



58.75








    208

  19

01

    城市最低生活保障金支出

3.06





3.06



3.06








    208

  19

02

    农村最低生活保障金支出

55.69





55.69



55.69








  208

20


  临时救助

22.67





22.67



22.67








    208

  20

02

    流浪乞讨人员救助支出

22.67





22.67



22.67








  208

21


  特困人员救助供养

66.66





66.66

51.66


15.00








    208

  21

02

    农村特困人员救助供养支出

66.66





66.66

51.66


15.00