天等县工商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

发布时间:2019-02-18 08:39
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来源:行政政法股
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天等县工商局2019年部门预算及“三公”经费预算公开

 


 

 

   

 

第一部分: 天等县工商局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县工商局2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县工商局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

天等县工商局是主管市场监督管理及行政执法的政府职能部门,基本职能为:

1.宣传、贯彻执行国家、自治区、崇左市有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规、规章,在崇左市工商行政管理局的领导下,负责本行政辖区的市场监督管理和行政执法的有关工作。

2.负责对本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体进行登记注册并监督管理,承担本行政辖区依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理本行政辖区流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

10.负责本行政辖区的商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,加强驰名商标、著名商标的保护工作;负责特殊标志、官方标志的保护工作。

11.组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息,为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

12.负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.根据授权,管理本行政辖区工商行政管理系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

14.承办上级工商行政管理机关和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本局设有办公室、法规与行政执法督察股、反不正当竞争执法与商标广告监督管理股、消费者权益保护股、市场与合同规范管理股、企业与个体私营经济监督管理股、人事股、财务股等等8个股室和监察室(与纪检组合署办公);同时设12315消费者申诉举报中心、经济检查大队和11个工商行政管理所(分别为天等、进结、龙茗、向都、东平、宁干、上映、把荷、福新、驮堪和都康工商行政管理所)。各基层工商所是工商局的派出机构,且各工商所为报销单位,实行报帐制。

2019年,天等县工商行政管理局编制数为59人,年初实有在职人员46人,退休人员35人,遗属人员16人。

第二部分: 天等县工商局2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:天等县工商局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算567.66万元,同比减少14.54万元,同比下降2.5%。

一般公共预算拨款567.66万元,同比减少14.54万元,同比下降2.5%。其中:经费拨款560.16万元,同比减少7.04万元,同比下降1.24%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金7.5万元,同比减少7.5万元,同比下降50%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算567.66万元,基本支出549.66万元,占支出总预算的96.83%,同比减少16.57万元,同比下降2.93%;项目支出18万元,占支出总预算的3.17%,同比增加2.03万元,同比增长12.71%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务类科目433.84万元,占支出总预算76.43%,同比减少5.64万元,下降1.28%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算549.66万元,占支出总预算96.83%,同比减少16.57万元,同比下降2.93%。

工资福利支出预算395.41万元,占基本支出预算71.94%,同比减少30.31万元,下降7.12%。

商品和服务支出预算132.77万元,占基本支出预算24.15%,同比增加13.2万元,增长11.04%。

对个人和家庭的补助支出预算21.49万元,占基本支出预算3.91%,同比增加0.55万元,增加2.63%。

2)项目支出预算。

项目支出预算18万元,占支出总预算3.17%,同比增加2.03万元,同比增长12.71%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出567.66万元,其中:基本支出549.66万元, 项目支出18万元。

行政运行(人大事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(市场监督管理事务)415.84万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出等。包括工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他等。

一般行政管理事务(市场监督管理事务)10万元,全部是项目支出预算。主要用于“小个专”非公党建宣传及培育工作,消费者权益保护工作,打击传销工作,依法查处假冒伪劣、走私贩私、市场欺诈、不正当竞争、无照经营等违法违章案件。

市场监督管理专项8万元,全部是项目支出预算。主要用于保护注册商标专用权整治行动、“打虚假树诚信”广告专项整治行动及流通领域商品质量检验检测工作。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

归口管理的行政单位离退休0.94万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员独生子女补助经费。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出54.33万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对失业保险基金的补助0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助0.54万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.81万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗16.3万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助27.57万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.73万元,全部是基本支出预算。主要用于大病统筹的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡  个村村级办公经费等。

林业事业机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金32.6万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算44万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8万元,公务用车运行维护费支出预算36万元,公务用车购置费支出预算  0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算44万元,比2018年初预算44万元减少(增加)0万元,同比增长(下降) 0%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

2.公务接待费2019年预算 8万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算36万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算36万元,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出。公务用车购置费2019年预算 0  万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明。无

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019年(单位)的机关运行经费财政拨款预算132.77万元,较2018年预算增加13.2万元,上升11.04 %,主要原因:2019年新增了机关工作人员伙食补助、通讯补贴经费预算。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 年(单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018年 12月 31 日,(单位)共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是驻外代表处一般公务用车。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款5万元。2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算10万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年部门预算公开表_[145]县工商局.xls