天等县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-18 09:20
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来源:行政政法股
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天等县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算

 

 


 

 

 

   

 

第一部分: 天等县公安局单位 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县公安局 2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县公安局2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况(单位性质、机构设置、基本职能等)。

(一) 单位性质、基本职能

县公安局是县政府主管下的一个职能部门,主要任务是在县委、县政府和上级公安机关的领导下,按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律、维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民人身、财产安全,保护公共安全,预防和打击各类违法犯罪活动,实施治安行政管理为社会、人民群众提供求助、便民服务。

(二)机构设置情况

全县设有14个公安派出所,其中建制镇派出所6个,建制乡派出所8个,按照与上级部门机构设置相对应的要求,局机关内部设置机构为16个(含交警大队和看守所),全县公安机关专项编制人数为207人。下设事业机构1个,编制2人。

二、部门预算单位构成

 1、2019年行政编制人数207人,机关后勤工勤编6人,事业编制2人。年初行政编制实有人数204人,机关后勤实有人数6人,事业编制实有人数0人。(含交警16人)

2、地方事业单位编制数2人,年初实有人数2人,现实有人数2人。(天等县互联网信息安全中心)

3、辅警人员214人(公安局辅警142人,特勤30人,交警辅警42人),禁毒办社工30人,公安局临时工12人,看守所的临时工5人,辅警人员、禁毒社工、临时工工资全都由财政全额拨款。

第二部分: 天等县公安局2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算5985.15万元,同比增加1616.03万元,同比增长36.99%。

一般公共预算拨款5985.15万元,同比增加1616.03万元,同比增长36.99%。其中:经费拨款5450.35万元,同比增加1702.62万元,同比增长45.43%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金534.8万元,同比减少86.58万元,同比下降16.19%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比增加(减少) 0万元,同比增长(下降)0 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算5985.15万元,基本支出3624.81万元,占支出总预算的60.56%,同比增加306.93万元,同比增长9.25%;项目支出2360.34万元,占支出总预算的39.44%,同比增加1309.1万元,同比增长55.46%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

公共安全类科目5149.46万元,占支出总预算86.04 %,同比增加1524.92万元,增长42.07%,由于项目增加。

社会保障和就业类科目401.29万元,占支出总预算6.7%,同比增加45.67万元,增长12.84%,由于财政对其他社会保险基金的补助增加

卫生健康支出227.28万元,占支出总预算3.8%,同比增加22.86万元,增长11.18%,由于财政对卫生健康的补助增加

住房保障支出207.13万元,占支出总预算3.46%,同比增加22.6万元,增长12.25%,由于财政对住房保障的补助增加

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3624.81万元,占支出总预算60.56%,同比增加306.93万元,增长9.25%。

工资福利支出预算2505.86万元,占基本支出预算69.13%,同比增加281.83万元,增长12.67%。

商品和服务支出预算1076.63万元,占基本支出预算29.7%,同比增加22.92万元,增长2.18%。

对个人和家庭的补助支出预算42.32万元,占基本支出预算1.17%,同比增加2.19万元,增长5.46%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2360.34万元,占支出总预算39.44%,同比增加1309.1万元,增长124.53,由于项目增加

工资福利支出预算903.92万元,占项目支出预算38.3%,同比增加304.23万元,增长50.73%,由于人员增加。

商品和服务支出预算985.05万元,占项目支出预算41.73%,同比增加622.5万元,增长171.7%,由于人员及项目增加。

对个人和家庭的补助支出预算86万元,占项目支出预算3.64%,同比减少3万元,下降3.37%。

资本性支出预算385.37万元,占项目支出预算16.33%,同比增加385.37万元,由于项目增加。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出5985.15万元,其中:基本支出3624.81万元, 项目支出2360.34万元。

行政运行(人大事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于人大人员经费及公用经费支出。包括工资福利、社会保险、工会费、综合定额费、公务交通补贴等支出。

人大会议0万元,全部是项目支出预算。主要用于开展人民代表大会会议工作经费,包括人大会议费,办公费,印刷费,会议误工补助,广告费等。

一般行政管理事务(政协事务)0万元,全部是项目支出预算。主要用于垃圾转运站运行经费。

行政运行(政府办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府人员经费及公用经费支出等。包括乡府工资福利支出、社会保险补助、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、印刷费、劳务费、其他等。

一般行政管理事务(政府办公室及相关机构事务)0万元,其中0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。基本支出主要用于计生站及国土所人员经费支出;项目支出主要用于村安全员工资支出。

行政运行(群众团体事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于团委人员经费及公用经费支出。

行政运行(党委办公室及相关机构事务)0万元,全部是基本支出预算,主要用于党委人员经费及公用经费支出。

其他一般公共服务支出0万元,全部是基本支出预算,主要用于在职村干工资经费。

广播0万元,全部是基本支出预算。主要用于文化广播事业支出。

社会保险经办机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于社会保险业经办机构开展业务工作的支出。

行政运行(公安)3142.1万元,全部是基本支出预算。主要用于人员经费及公用经费支出等。主要用于工资福利支出1864.47万元,商品和服务支出1254.8万元,对个人和家庭的补助12.83万元

一般行政管理事务(公安)1080.52万元,全部是项目支出预算。主要用于工资福利支出580.9万元,商品和服务支出114.8万元,对个人和家庭的补助10万元。

执法办案0.55万元,全部是项目支出预算。用于资本性支出0.55万元

事业运行(公安)11.13万元,全部是基本支出预算。用于工资福利支出9.22万元,商品和服务支出1.9万元。

其他公安支出255.16万元,全部是项目支出预算。用于工资福利支出151.16万元,商品和服务支出30万元对个人和家庭的补助74万元。

其他公共安全支出660万元,全部是项目支出预算。用于商品和服务支出660万元。

归口管理的行政单位离退休13.2万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休经费。

事业单位离退休0万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出345.21万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

其他残疾人事业支出34.11万元,全部是项目支出预算。主要用于残疾人工资福利支出。

财政对失业保险基金的补助0.14万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位失业保险基本的补助。

财政对工伤保险基金的补助3.45万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助5.18万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

行政单位医疗103.01万元,全部是基本支出预算。主要用于行政单位基本医疗保险补助。

事业单位医疗0.55万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助121.3万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出2.41万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

城乡社区环境卫生0万元,全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资及保险费用等。

其他城乡社区支出0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡  个村村级办公经费等。

林业事业机构0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡林业站的基本支出,包括人员工资福利、社会保险等支出。

水利行业业务管理0万元,全部是基本支出预算。主要用于都康乡水利业务管理方面的支出等。

国土资源事务0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土综合定额费,包括办公费、水电费、差旅费等。

事业运行(国土资源事务)0万元,全部是基本支出预算。主要用于国土规划环保安监站的基本支出。

住房公积金207.13万元,全部是基本支出预算。主要用于乡府住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算296.38万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算63.46万元,公务用车运行维护费支出预算128.92万元,公务用车购置费支出预算104万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算273.92万元,比2018年初预算273.92万元增加(减少) 0万元,同比持平其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %,主要是(出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明)。

2.公务接待费2019年预算65万元,比2018年初预算65万元增加(减少) 0万元同比持平主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算208.92万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算128.92万元,比2018年初预算128.92万元增加(减少) 0万元同比持平主要是用于执行公务、以及开展业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等费用支出公务用车购置费2019年预算80万元,比2018年初预算80万元增加(减少) 0万元同比持平

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019(单位)的机关运行经费财政拨款预算1076.63万元,较2018年预算增加22.92万元,上升2.17%,主要原因:人员增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019 (单位)政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 2018 12 31 日,(单位)共有车辆52辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,其他用车主要是驻外代表处一般公务用车2019年部门预算安排购置车辆4辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款   429万元2019年,(单位)实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算374.82万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开表_[112]县公安局.xls