天等县福新镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预

发布时间:2019-02-18 04:06
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来源:预算股
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天等县福新镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 天等县福新镇财政所 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 天等县福新镇财政所2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表五:政府性基金预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分: 天等县福新镇财政所2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:部门概况

一、负责本镇一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督,负责办理涉农补贴等工作。

二、天等县福新镇财政所共有7个人员编制数,其中:在职7名,退休人员1名,遗属5名。

 

第二部分: 天等县福新镇财政所2019年部门预算报表

表格作为附件直接公开,详见附件。

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算77.31万元,同比增加6.93万元,同比增长9.85%。

一般公共预算拨款77.31万元,同比增加6.93万元,同比增长9.85%。其中:经费拨款77.31万元,同比6.93万元,同比增长9.85%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算77.31万元,基本支出74.69万元,占支出总预算的96.61%,同比增加7.85万元,同比增长11.74%;项目支出2.62万元,占支出总预算的3.39%,同比减少0.92万元,同比下降25.99%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

一般公共服务类科目59.85万元,占支出总预算77.42%,同比增加6.77万元,增长12.75%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算74.69万元,占支出总预算96.61%,同比增加7.85万元,增长11.74%。

工资福利支出预算54.09万元,占基本支出预算72.42%,同比增加1.6万元,增长3.05%。

商品和服务支出预算17.48万元,占基本支出预算23.4%,同比增加6.57万元,增长60.22%。

对个人和家庭的补助支出预算3.13万元,占基本支出预算4.19%,同比减少0.31万元,下降9.01%。

2)项目支出预算。

项目支出预算2.62万元,占支出总预算3.39%,同比减少0.92万元,下降25.99%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出77.31万元,其中:基本支出74.69万元, 项目支出2.62万元。

行政运行(财政事务)57.85万元,全部是基本支出预算。主要用于财政所人员经费及公用经费支出。

事业运行(财政事务)2万元,全部都是基本支出预算。主要用于财政所人员经费及公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.43万元,全部是基本支出预算。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

财政对工伤保险基金的补助0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位工伤保险的补助。

财政对生育保险基本的补助0.11万元,全部是基本支出预算。主要用于生育保险的补助。

事业单位医疗2.23万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位基本医疗保险的补助。

公务员医疗补助2.46万元,全部是基本支出预算。主要用于公务员医疗补助。

其他行政事业单位医疗支出0.07万元,全部是基本支出预算。主要用于其他人员的基本医疗补助。

住房公积金3.27万元,全部是基本支出预算。主要用于单位住房公积金补助经费。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。2019年一般公共资金安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2018年初预算0.3万元减少(增加)0万元,同比增长(下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元。

2.公务接待费2019年预算0.3万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是安排项目引进等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用

3.公务用车费2019年预算0万元。

四、其他重要事项情况说明。

(一)2019年机关运行经费安排情况

2019天等县福新镇财政所的机关运行经费财政拨款预算17.48万元,较2018年预算增加6.57万元,上升60.22%,主要原因:日常运行经费增加。

(二)2019年部门预算政府采购情况

2019天等县福新镇财政所采购预算总额0万元。

(三)2019年国有资产占有使用情况

截至 201812月31日,天等县福新镇财政所共有车辆02019年部门预算安排购置车辆0辆。

(四)2019年部门预算绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元2019年,实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价评价试点的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指天等县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入天等县财政预决算管理的“三公”经费,是指天等县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开表_[714007]福新镇财政所.xls