天等县委宣传部2014年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2014-10-23 10:06
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来源:xwdong
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  第一部分:部门概况
  一、单位基本情况 
  (一)基本职能
  中共天等县委宣传部是县委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门,主要职能有:1.负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,并在理论研究、理论宣传政策等方面实施指导;2.引导全县社会舆论,指导、协调新闻部门工作,并实施方针、政策的指导;3.从宏观上指导全县文化艺术精神产品的生产管理及文化市场的管理工作,并在政治方面和方针、政策方面实施指导;4.规划、部署全县思想政治工作、国防教育工作、社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐、宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作;5.管理、组织、协调、指导全县对外宣传工作,并对全县对外宣传工作进行部署;6.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针,按照党中央、区、地党委及县委的统一部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;7.指导、协调全县新闻舆论导向和新闻队伍建设;8.负责对出版界进行宏观管理和队伍建设方面的业务指导;9.完成县委交办的其他任务。
  (二)机构设置情况 
  本部设5个内设机构:办公室、宣传股、理论股、文明办、未成年人思想道德建设办公室,下属事业单位有2个:天等县网络舆情管理中心、天等县新闻中心。
  二、人员构成情况
   本部编制13人,现有在职干部职工12人,退休3人,遗属1人,下属事业单位天等县网络舆情管理中心编制5人,在职5人,天等县新闻中心编制5人,在职1人。
  第二部分:“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表” 和“2014年公共财政拨款‘三公’经费预算表”
2014年部门预算收支预算总表


 
      单位:万元
收            入   支           出  
项            目 2014年预算数 项   目(按支出功能科目分类) 2014年预算数
一、公共财政预算拨款 208.94     一、一般公共服务 184.91
    1.经费拨款 208.94     二、外交  
    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金       三、国防  
      (1)专项收入安排的资金       四、公共安全  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金       五、教育  
      (3)罚没收入安排的资金       六、科学技术  
      (4)国有资本经营收入安排的资金       七、文化体育与传媒  
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安           排的资金       八、社会保障和就业 9.94
      (6)其他收入安排的?金       九、社会保险基金支出  
二、政府性基金拨款       十、医疗卫生 6.88
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金       十一、节能环保  
    1.国有资本经营收入安排的资金       十二、城乡社区事务  
    2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金       十三、农林水事务  
    3.教育收费收入安排的资金       十四、交通运输  
    4.其他收入安排的资金       十五、资源勘探电力信息等事务  
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金       十六、商业服务业等事务  
    1.事业收入安排的资金       十七、金融监管等事务支出  
    2.经营收入安排的资金       十八、地震灾后恢复重建支出  
    3.其他收入安排的资金       十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出 7.21
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 208.94 本  年  支  出  合  计 208.94
五、上年结余收入       二十六、结转下年  
    1.公共财政预算拨款结转      
    2.政府性基金结转      
    3.历年净结余可安排的资金      
      其中:公共财政预算拨款净结余      
            政府性基金拨款净结余      
            其他净结余      
    3.其他结转      
收      入      总      计 208.94 支   出   总   计 208.94
 
2014年公共财政拨款支出表
 
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 208.94 107.08 101.86  
  201 一般公共服务支出 184.91 83.05 101.86  
201   33   宣传事务 184.91 83.05 101.86  
  208 社会保障和就业支出 9.94 9.94    
208   03   财政对社会保险基金的补助 0.25 0.25    
208   05   行政事业单位离退休 9.68 9.68    
  210 医疗卫生与计划生育支出 6.88 6.88    
210   05   医疗保障 6.88 6.88    
  221 住房保障支出 7.21 7.21    
221   02   住房改革支出 7.21 7.21    
 
2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                             单位:万元
 项目 2014年预算数
合计 34
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 10
3.公务用车费 24
其中:(1)公务用车运行维护费 24
   (2)公务用车购置 0
 

 
 
  第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
  一、2014年收支总体情况
  (一)收入预算说明
  2014年收入总预算208.94万元,其中:公共财政预算拨款208.94万元,纳入公共财政预算拨款的非税收入安排的资金0万元。
  (二)支出预算说明。
  2014年支出总预算208.94万元,基本支出107.08万元,占支出总预算的51.25%,项目支出101.86万元,占支出总预算的48.75%。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:一般公共服务支出类科目184.91万元,占支出总预算88.50%;社会保障和就业支出类科目9.94万元,占支出总预算4.76%;医疗卫生与计划生育支出类科目6.88万元,占支出总预算3.29%;住房保障支出类科目7.21万元,占支出总预算3.45%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  (1)基本支出预算
  基本支出预算107.08万元,占支出总预算的51.25%;工资福利支出预算67.84万元,占基本支出预算63.36%;商品和服务支出预算18.27万元,占基本支出预算17.06%;对个人和家庭的补助支出预算20.97万元,占基本支出预算19.58%.
  (2)项目支出预算
  项目支出101.86万元,占支出总预算的48.75%,其中,商品和服务支出预算101.86万元,占项目支出预算100%,其他支出0万元,占项目支出预算0%。
  二、2014年公共财政拨款支出预算情况
  2014年度公共财政拨款支出208.94万元,其中:基本支出107.08万元,项目支出101.86万元。具体支出预算如下:
  基本支出107.08万元。主要用于本部及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出101.86万元,(具体项目内容及资金使用计划)
  1.全县通讯员新闻稿件奖励2万元;2.《今日天等》专项经费71万元;3.未成年人思想道德建设工作专项经费0.5万元;4.文明创建及表彰经费1万元;5.记者节活动经费1万元;6.支付上级新闻媒体协办费7万元;7.公民道德宣传日活动经费0.5万元;8.宣传思想工作表彰经费1万元;9.组织未成年人开展“我们的节日”活动经费1万元;10.县网络舆情管理中心业务办公经费3万元;11.与崇左电视台合作经费5万元;12.天等政府网视频编辑设备维护费0.36万元;13.“讲文明 树新风”公益广告制作费1万元;14.十八届三中全会宣讲、全县周一理论学习经费1万元;15.道德模范颁奖活动经费1万元;16.网络舆情管理经费2万元;17.购置天等政府网防火墙经费3.5万元。
  三、2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
  (一)公务接待费2014年预算10万元。主要是安排接待上级领导调研等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  (二)公务用车运行维护费2014年预算24万元。单位现有公务车辆3辆,公务用车运行维护费主要用于开展采访、调研等业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费以及车辆年审等支出。